同學(xué),你好,這個(gè)不用的
上一年度有留底稅額在下一年度計(jì)算稅負(fù)時(shí)需要把這個(gè)上一年的這個(gè)留底稅額算進(jìn)去嗎?
請(qǐng)問我年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候啊,我有期末有那個(gè)留底額,那我是不是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要在進(jìn)項(xiàng)里面把這個(gè)留底額這一這一部分?jǐn)?shù)給扣掉?
老師您好,去年3月份的增值稅申報(bào)有誤,假設(shè)今年更正申報(bào),3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會(huì)自動(dòng)更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會(huì)在今年這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)到這期的?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額上月底我們稅局通知的不讓留抵,這個(gè)是每年底都不讓留抵嗎?平時(shí)也沒說這個(gè)事
請(qǐng)問一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開票開錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
老師好,我是一家小規(guī)模納稅人、免增值稅的門診,假如本月銷售如圖片所示,請(qǐng)問增值稅減免表應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請(qǐng)問,公司怎么實(shí)交到位。可以借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
上一年有留底稅額就說明這個(gè)留底稅額沒有參與上一年的稅負(fù)計(jì)算啊,為什么不算到下一年呢?
稅負(fù)是你交的稅費(fèi)/銷售額,和你留底沒有關(guān)系
那意思就是說比如1月份有留底稅額,算2月的稅負(fù),是(銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加留底稅額)除以銷售額當(dāng)年算稅負(fù)要管上月的嗎?
應(yīng)交增值稅/銷售收入,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng),是從你銷項(xiàng)中實(shí)際抵扣的,你留底稅額沒有抵扣,不影響
我的意思我留底稅額下個(gè)月要抵扣,參與稅負(fù)計(jì)算嗎
下個(gè)月抵扣,算下個(gè)月的時(shí)間再計(jì)算
算下個(gè)月的稅負(fù)時(shí)就是要考慮上個(gè)月的留底稅額嗎?為什么齊紅老師那里說跨年的留底稅額在下一年度不參與稅負(fù)計(jì)算,這個(gè)留底稅額在下一年度也可以抵扣啊,問什么不參與下一年的稅負(fù)計(jì)算呢?
我們這邊是要參與的,可能老師用的其他計(jì)算方法,我們當(dāng)?shù)剡@邊是參與計(jì)算的 你能聯(lián)系到這個(gè)老師嗎?可以問問他