你好 不能 這個(gè)是一般計(jì)稅的
問一下,要是一般納稅人,服務(wù)這一塊是簡(jiǎn)易征收也享受了免征增值稅業(yè)務(wù),那還有一貨物銷售是按13%征收的,那我們有收到設(shè)備的專票能抵扣嗎?
老師,你好,想咨詢一下關(guān)于商砼簡(jiǎn)易征稅開票相關(guān)事項(xiàng)。我公司是生產(chǎn)商砼的制造企業(yè),對(duì)外銷售自產(chǎn)的商砼采取簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法,征收率3%。目前因產(chǎn)能不足,外調(diào)(采購(gòu))一部分商砼對(duì)外銷售,但是銷售合同為之前銷售自產(chǎn)的合同,稅率為3%。現(xiàn)在結(jié)算開票客戶不接受13%發(fā)票,要求還是開具3%的發(fā)票。我公司能夠?qū)@部分外調(diào)(采購(gòu))商砼銷售的銷售額開具3%的發(fā)票。
老師,我們是混凝土生產(chǎn)銷售企業(yè),享受簡(jiǎn)易征收,有一筆業(yè)務(wù)需要開泵送費(fèi),也能享受3%的稅率嗎?
老師,一家經(jīng)營(yíng)有色金屬?gòu)U舊回收后再生產(chǎn)銷售的企業(yè),如果享受了增值稅即征即退政策,其他業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,具體應(yīng)該怎么操作呢,需要注意哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),謝謝
老師,一家經(jīng)營(yíng)有色金屬?gòu)U舊回收后再生產(chǎn)銷售的企業(yè),如果享受了增值稅即征即退政策,其他業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,具體應(yīng)該怎么操作呢,需要注意哪些稅收風(fēng)險(xiǎn),謝謝
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
好的,老師,那就應(yīng)該是泵送服務(wù)6%了吧?
建筑服務(wù)這個(gè)是 9%的稅率