你好,你借現(xiàn)金,營業(yè)外支出-發(fā)票稅金 貸銀行存款
老師您好,今年6月我們給對方開票25000,當(dāng)月對方把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了,10月的時候?qū)Ψ秸f他們當(dāng)時轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個退回的分錄。我不知道怎么做,我把當(dāng)時收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師您好,我在7月給對方開票1541530元,當(dāng)時沒有扣任何稅費(fèi),收到款后,按原來的數(shù)字給對方公司轉(zhuǎn)過去了,然后10月我跟對方要了稅費(fèi),增值稅和附加稅加起來17094.2元,然后對方給了我2萬元,他們沒用公戶轉(zhuǎn)而是用的私人賬戶轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在不知道怎么做進(jìn)來的這筆錢的分錄,麻煩您說一下,謝謝老師。
老師:我們公司拉的業(yè)務(wù)給下家,下家按開票金額的5%給我們提成,轉(zhuǎn)入我們私卡,我們不用開發(fā)票給他,只收錢,請問這個收到的錢,內(nèi)賬上怎么做分錄?謝謝
老師,請問一下就是對方開給我的進(jìn)項發(fā)票我方已認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)錯誤了然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問要怎么做分錄
老師,我現(xiàn)在做老板私戶的賬,但是不知道怎么掛分錄?想請教一下,就是公戶轉(zhuǎn)材料商買材料,但不是真的買,材料商只是賺稅點的,然后材料商把稅點扣下來后,通過它自己的私戶把扣完稅點的錢轉(zhuǎn)老板私戶,那對于我方私戶要怎么做賬呢?
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因為客戶退稅問題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因為老板也不愿交稅?
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
那我收到發(fā)票的分錄不是也要計嗎,借:成本 貸:銀行,這樣等于銀行多付了
你好,發(fā)票不需要做內(nèi)賬。
如果想全部都記的話,包括進(jìn)、銷項發(fā)票,那扣完稅點轉(zhuǎn)給我的錢怎么提現(xiàn)呀
打錯了,是怎么體現(xiàn)
你好,做不了,因為這個本身跟進(jìn)項,銷項沒關(guān)系
那我是只計公戶和私戶流水就可以了是嗎
你好!是的,就是這樣
那我公戶轉(zhuǎn)出去購買發(fā)票的流水,應(yīng)該計哪?借什么 貸銀行
你好,借其應(yīng)收應(yīng)收款貸,銀行存款。 然后支付給他們錢就是借營業(yè)外支出貸。其他應(yīng)收款 然后再收回剩余的現(xiàn)金,借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。
您說的這個我知道了,我的意思就是真實公戶付出去的材料費(fèi),不用支付稅點的那個流水,我要怎么記
你好,借原材料。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,銀行存款。
是要在內(nèi)賬記的,這樣的流水需要在內(nèi)帳記嗎
你好,做內(nèi)賬。也可以按照上面的
好的 萬分感謝?。?
你好,不用客氣的了。滿意請給五星,謝謝。