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我目前在三季度的時候有一筆未開票收入20萬,目前帳面上稅都是做平了的。四季度要減20萬未開票收入,掛的稅和目前繳稅金額剛好有2000差額,我想把稅計提在12月份上,但金額就和帳上掛的不一致,差額部分如何做帳。

2024-01-11 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 16:41

同學(xué)你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實際繳納的掛呢

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同學(xué)你好,沒太明白,你的稅肯定是在12月份掛的呢?,F(xiàn)在已經(jīng)知道有差異了,為啥不按著實際繳納的掛呢
2024-01-11
您好,15的意思是預(yù)估的收入?
2022-11-22
可以在后面填未開票收入負數(shù)時不填與開票金額相同的負數(shù),只填剩余未沖減的部分金額的負數(shù)。
2022-01-17
您好 請問老板是否清楚這個無票收入
2021-01-22
如果真實業(yè)務(wù)沒關(guān)系的哈 別擔心的哈 一般查一般納稅人的大公司比較多哈
2024-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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