你好,資金賬簿,應(yīng)納稅額=(實(shí)收資本%2B資本公積)×0.5‰,應(yīng)如實(shí)申報(bào)。
請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅營(yíng)業(yè)賬簿都需要申報(bào)是嗎
老師好 營(yíng)業(yè)賬簿用申報(bào)印花稅嗎?
老師好,分公司需要報(bào)印花稅營(yíng)業(yè)賬簿按期申報(bào)嗎
老師好,分公司需要報(bào)印花稅營(yíng)業(yè)賬簿按期申報(bào)嗎,按年還是按次
老師好!印花稅申報(bào)需要報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿嗎?
老師,報(bào)個(gè)稅顯示上一屬期未按6萬(wàn)扣除什么意思
老師好,印花稅買賣合同,在沒(méi)有合同的情況下,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)?
老師,公司買超市購(gòu)物卡給客戶,記在招待費(fèi)下,但是發(fā)票只有銷售方開出的,預(yù)付卡銷售發(fā)票,這樣可以嗎?
公司上個(gè)月購(gòu)入的電腦暫估入賬,這個(gè)月退還賣家怎么做賬
老師叉車怎么放到公司名下
變更地址交了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)記錄什么科目
個(gè)稅5000的扣稅標(biāo)準(zhǔn)是減了社保以后的嗎?比如5000的工資扣了社保之后是4531.那我們的標(biāo)準(zhǔn)就是4531
老師好!本來(lái)2025年第二季度是虧損的,這個(gè)月把6月份個(gè)稅更正申報(bào)了,那所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要更正申報(bào)?
老師,代賬給我家做的賬預(yù)付款有十幾萬(wàn),實(shí)際上根本沒(méi)有那么多,我怎么調(diào)回來(lái)?
老師麻煩問(wèn)一下,老板今天給我?guī)讖堖@樣的發(fā)票,讓我給他報(bào)銷,這樣的發(fā)票我直接入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里嗎,謝謝老師
實(shí)收資本沒(méi)有增加需要申報(bào)嗎?
應(yīng)稅申報(bào)期無(wú)增加無(wú)須申報(bào)
不需要零申報(bào)?
你好,如果企業(yè)有屬于賬簿印花稅的業(yè)務(wù),如實(shí)申報(bào);如果沒(méi)有,則可以不用0申報(bào)
哦,稅管員老師說(shuō)要零申報(bào)的,但是申報(bào)期限類型沒(méi)有按年申報(bào)啊
可以選擇按年申報(bào)、按次申報(bào)或者按年申報(bào),也可以選擇需要申報(bào)的印花稅類別
老師好!我們合伙企業(yè),應(yīng)付利潤(rùn)的余額怎么沖平
你好,合伙企業(yè)利潤(rùn)可分紅,對(duì)個(gè)人需代扣代繳個(gè)人所得稅
稅已經(jīng)交了,就是應(yīng)付利潤(rùn)有余額怎么平掉?當(dāng)時(shí)先把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出一部分到應(yīng)付利潤(rùn)
你好,分紅時(shí) 借:? ? ? 利潤(rùn)分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付股利 實(shí)際支付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)時(shí):? ? 借:應(yīng)付股利? 貸:銀行存款等