你好不看東西看這些東西用到哪兒。
公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認證???不能抵扣認證就在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強迫癥看著有點不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專票的總金額入賬,就是不抵扣專票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
老師好,發(fā)票認證勾選,有的餐飲發(fā)票開的專票不能抵扣的, 也就是勾選的進項稅額跟紙質(zhì)發(fā)票的進項稅核對一致,還有跟賬的哪個科目余額表核對一致呢? 還有的進項稅發(fā)票有的不勾選,這三方面的數(shù)怎么核對呢?謝謝
招待客戶的餐飲費,住宿費我都不可以取得專票,因為這是用于個人消費,不能抵扣進項。但是我有個問題,我招待客戶時買的煙酒,水果食品,包括去一些消費場所消費,是不是都不能取得專票了?是不是也是因為是個人消費?是這樣子理解嗎?
公司是二房東,一般納稅人,出租寫字樓。 今年中秋節(jié)買了批量月餅+茶葉送給租戶,價格約占公司月收入的1/6。 請問:1.不能讓對方開專票對嗎? 2.我司即使收到對方專票也不能用于抵扣對嗎? 3.我司入賬“管理費用-招待費”可以吧?或者還有什么科目更好?
公司是一般納稅人 有時候會收到一些老板自己開的和用于集體福利的專票 這些又不能抵扣 如果是不能抵扣的話 直接在稅局后臺那里找到對應(yīng)發(fā)票選擇不抵扣勾選嗎?那些購買保健品 洗碗機專用洗碗粉 狗狗寵物用品的專票怎么入賬 還是勾選不抵扣之后直接不入賬 不懂放到哪里合適
老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
比如用于福利費招待費,免稅項目,這些都不能抵扣。
我們是合金廠,煙酒還能用到哪里啊,要么招待送人,要么就是老板抽了喝了
那這個就不能抵扣了。財稅2016 36號文件明確規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費,個人屬于個人消費,然后就是福利費這兩個都不能抵扣。