你好,你當時折舊的分錄怎么做的,你這個紅沖攤銷的不對。
、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結轉固定資產借固定資產304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產--廠房,重新計算固定資產折舊,借:以前年度損益調整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結轉損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調整127466.7,所得稅不調,以上分錄是這樣的嗎?
購買了辦公家具 借 固定資產 12000 貸 銀行存款 12000 后期攤銷 12000/36個月≈333.33 借 管理費用--折舊費 333.33 貸 累計折舊 333.33 這樣計算折舊對嗎? 前面借固定資產的金額12000還會一直掛著嗎?還是會因為后期的累計折舊這個科目而平掉固定資產
注銷,發(fā)現(xiàn)有5162.8的凈殘值,固定資產是103256,直接借管理費用折舊費貸累計折舊,這樣賬上固定資產等于累計折舊,財務報表是0,還是固定資產借固定資產清理,98093.2,累計折舊5162.8,貸固定資產清理103256,這個他以前好多年的,都不知道這個東西在哪了
老師,請問取得土地使用權用于自身項目建設,1.計借:無形資產,貸:銀行存款;2.目前是建造期,期間的攤銷可以借:在建工程,貸:累計攤銷;3.竣工后借:管理費用,貸:累計攤銷,4.同時借:固定資產,貸:在建工程;以上處理對嗎?請問是不是只有建造期的攤銷可以資本化,計入固定資產成本,剩余的無形資產賬面價值不能計入,繼續(xù)按無形資產計提攤銷呢
非公司的資產大修理時,前期入賬為固定資產了,現(xiàn)在直接借:長期待攤費用 貸:固定資產 借:累計折舊 貸累計攤銷 可以嗎?稅務上財務報表會有影響嗎
總公司代子公司付款收款,分公司做賬時,減應收應付時會計賬怎么做
老師,公司里有公會??顚S玫馁~目,科目怎么設置才好?
老師,生產銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認要,對了嗎?
無形資產,它是累計攤銷。你應該在這里面改成長期代餐費用。
對的,是的,剛寫錯了,就是這樣可以的是嘛
對的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。