申報增值稅時應(yīng)按照以下步驟進行: 1.統(tǒng)計發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進行統(tǒng)計,包括發(fā)票號碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計的發(fā)票信息,計算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報表:根據(jù)計算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報表。在填寫申報表時,需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時,還需要在申報表中注明適用的征收率。
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師,您好!小規(guī)模納稅人季度開了專票又開了普票,應(yīng)該怎么申報繳稅呀
老師,小規(guī)模納稅人第一季度專票開了3個點5萬,普票開了1個點15萬!這個怎么填寫申報表!
老師,小規(guī)模季度報,普票1%;專票3%都開了,怎么報稅
老師,小規(guī)模納稅人,本季度開了3的專票和1的普票,該怎么申報
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
老師個體戶是定期定額顯示上期核定應(yīng)納稅經(jīng)營額是5萬,如果月度收入10萬,需要調(diào)整月度應(yīng)納稅經(jīng)營額不,還能個體戶還能繼續(xù)維持定期定額不
其他人名義貸款給轉(zhuǎn)賬給投資人,投資人轉(zhuǎn)進公司賬戶,這個貸款可以用公司賬戶的錢還嗎?
老師請教下,我們是一家暖通設(shè)備有限公司,現(xiàn)在有筆業(yè)務(wù)是購買維修材料去維修空調(diào),請問這個材料不入賬直接去維修了,借方寫原材料還是主營業(yè)務(wù)成本或者該怎么寫,貸方是銀行存款;同樣的是夠買空調(diào),銀行支付,不入庫,直接去安裝,請問這兩個業(yè)務(wù)的借方分別是什么科目?
老師,個體戶是定期定額,核定執(zhí)行期起2025年1月1日,核定執(zhí)行期止是2025年12月31日,是不是2026年 需要到稅務(wù)局繼續(xù)申請定期定額呢
勞務(wù)派遣公司2024年12月時,收取用工單位支付的勞務(wù)派遣員工2025年1月的工資2000元,在2024年12月開發(fā)票給用工單位,并做會計分錄: 1、收取收入(借:銀行存款 2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入2000); 2、確認(rèn)成本(借:主營業(yè)務(wù)成本1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1500); 3、2025年1月支付勞務(wù)派遣員工工資1500元(借:應(yīng)職工薪酬-工資1500 貸:銀行存款1500) 假設(shè)全年就此筆業(yè)務(wù),請問2025年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時,職工薪酬-工資薪金支出賬載金額、實際發(fā)生額、稅收入金額分別怎么填?
老師,我們賣車,不給客戶銷售合同,也可以吧?
我的意思是同時開了兩個稅率,該怎么填
都填寫在3%那邊的,只不過你1%的部分,是要填寫在減免的那個表的