您好, 建議按一年來分?jǐn)偘?/p>

老師,請問是公司給員工租了兩套房租,一次性支付一年的房租,房租6000,用分?jǐn)偟矫總€月嗎?還是可以一次性計入福利費(fèi)
老師,辦公室房租半年差不多10萬,可以一次性入費(fèi)用嗎?還是必須要長期待攤費(fèi)用,每月分?jǐn)偂?/p>
一次性付清一年的房租,是要放入待攤科目嗎?還是可以一次性計入管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用?如何做分錄呢,
老師,請問收到今年的房租可不可以一次性入費(fèi)用?還是必須分?jǐn)偅?/p>
老師,一年的房租費(fèi)我可以一次性計入費(fèi)用嗎,還是需要一年分?jǐn)?/p>
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
當(dāng)時付款時,借,預(yù)付賬款310000 貸,銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,還有進(jìn)項稅,我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢
借:管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:預(yù)付賬款
這個房租有多少左右了