您好 匯算清繳的時候 剔除法人的工資就可以了

老是您好,個人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,法人的工資做好還是不做好,做了工資要按工資薪金報,不做工資申報經(jīng)營所得的時候還可以扣60000的生計費(fèi)是這樣嗎?
老師好。比如我們公司10月計提10個人工資1萬元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 但11月份只發(fā)了9個人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬 貸:銀行存款9000元 然后11月份計提工資也是10個人1萬 借;管理費(fèi)用—工資1萬 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬 12月份把上個月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師你好,請問企業(yè)所得稅工資薪金與個人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е??企業(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出?個人所得稅工資薪金就是個人所得稅APP里面每個月申報的當(dāng)期收入金額1-12月相加?
老師你好,請問工資實(shí)發(fā)了,但是沒有申報個人所得稅,導(dǎo)致企業(yè)所得稅工資薪金與個人所得稅工資薪金不一致,企業(yè)所得稅工資薪金大于個人所得稅工資薪金,這個是需要補(bǔ)交個稅還是企業(yè)所得稅?
老師,個人獨(dú)資企業(yè)的投資人,之前一直是用工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在讓用經(jīng)營所得申報,不讓工資薪金申報了,那可以經(jīng)營所得申報0后,工資薪金正常申報嗎?要是都是0不合適吧?
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營,采購,財務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點(diǎn),請問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號之前申報沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時,本年利潤在貸方還是借方
請問下申請出口退稅的時候,顯示報關(guān)單與進(jìn)項品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?
當(dāng)年沒有開過發(fā)票,所以只申報了個稅,賬面沒有體現(xiàn)工資,第四季度想把一年工資都在費(fèi)用里體現(xiàn)上,那這個工資費(fèi)用填上法人的嗎還是直接不填光填員工的
請問這個工資發(fā)放了嗎
個稅工資不能長時間0報,所以每月都報了點(diǎn)數(shù)
如果實(shí)際沒有發(fā)放工資 0申報也沒有問題的 我自己有兩個單位都是常年0申報的
那我這種實(shí)際沒發(fā),但是個稅都報數(shù)了,財務(wù)報表要體現(xiàn)個稅申報的數(shù)據(jù)嗎?
可以不體現(xiàn)的 匯算清繳的時候也不要填數(shù)據(jù)? 您財務(wù)報表體現(xiàn)了個人所得稅申報的數(shù)據(jù) 也不能稅前扣除 因為沒有實(shí)際發(fā)放 除非匯算清繳前您能發(fā)放掉
如果財務(wù)報表不填個稅申報的工資數(shù)據(jù),那和個稅系統(tǒng)的不就對不起來嗎,不填可以嗎
可以的 匯算清繳不扣除就好了 一般不會有大問題 稅務(wù)問就可以說不是會計申報的 申報的人不懂 亂填的 確實(shí)沒有發(fā)放? 也可以更正下申報表的
沒有開票收入,也就沒有利潤,也就用不到工資扣除,那就直接為0吧不填數(shù)了,如果更正把這12個月的都更正來,都改為0嗎,有個公司每個月合計1萬多,都按的之前發(fā)工資的數(shù)申報的,這要都改為0可以嗎
沒有實(shí)際發(fā)放的 都可以修改為0的哈 填法人一個人0申報 或者其他人0申報 沒事的 系統(tǒng)只是提示而已
好的,那個人獨(dú)資企業(yè),一年沒有開票,那就是沒有經(jīng)營所得嗎,這個經(jīng)營所得是指的開票的營業(yè)收入嗎,還是從公戶轉(zhuǎn)給法人的錢為經(jīng)營所得?
這個經(jīng)營所得是指的開票的營業(yè)收入 你沒有開票收入 哪里來公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢給法人啊
只是公戶收到錢但還沒有開票,這樣的話就當(dāng)年經(jīng)營所得為0吧?就零申報嗎?
請問業(yè)務(wù)有沒有實(shí)際發(fā)生呢
實(shí)際發(fā)生
業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了 符合收入確認(rèn)條件 沒有開具發(fā)票 也應(yīng)該確認(rèn)收入 做未開票收入申報
如果做未開票收入,之后又開發(fā)票了呢
把未開票收入紅沖 再根據(jù)發(fā)票入賬就好了