您好 匯算清繳的時(shí)候 剔除法人的工資就可以了
老師,您好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是9月底我們公司有個(gè)員工離職了,然后這個(gè)月給他發(fā)9月份工資和1-9月份獎(jiǎng)金,我是不是把合計(jì)金額做到工資表里還是獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào)?
老是您好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,法人的工資做好還是不做好,做了工資要按工資薪金報(bào),不做工資申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候還可以扣60000的生計(jì)費(fèi)是這樣嗎?
老師好。比如我們公司10月計(jì)提10個(gè)人工資1萬(wàn)元, 借:管理費(fèi)用—人員工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 但11月份只發(fā)了9個(gè)人的 借:職工薪酬應(yīng)付工資1萬(wàn) 貸:銀行存款9000元 然后11月份計(jì)提工資也是10個(gè)人1萬(wàn) 借;管理費(fèi)用—工資1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資1萬(wàn) 12月份把上個(gè)月未發(fā)的工資發(fā)了 借:職工薪酬—工資11000 貸:銀行存款11000 我這樣做可以嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е??企業(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出?個(gè)人所得稅工資薪金就是個(gè)人所得稅APP里面每個(gè)月申報(bào)的當(dāng)期收入金額1-12月相加?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)工資實(shí)發(fā)了,但是沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅,導(dǎo)致企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)人所得稅工資薪金不一致,企業(yè)所得稅工資薪金大于個(gè)人所得稅工資薪金,這個(gè)是需要補(bǔ)交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅?
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車(chē)運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢(qián)支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
當(dāng)年沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,所以只申報(bào)了個(gè)稅,賬面沒(méi)有體現(xiàn)工資,第四季度想把一年工資都在費(fèi)用里體現(xiàn)上,那這個(gè)工資費(fèi)用填上法人的嗎還是直接不填光填員工的
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資發(fā)放了嗎
個(gè)稅工資不能長(zhǎng)時(shí)間0報(bào),所以每月都報(bào)了點(diǎn)數(shù)
如果實(shí)際沒(méi)有發(fā)放工資 0申報(bào)也沒(méi)有問(wèn)題的 我自己有兩個(gè)單位都是常年0申報(bào)的
那我這種實(shí)際沒(méi)發(fā),但是個(gè)稅都報(bào)數(shù)了,財(cái)務(wù)報(bào)表要體現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?
可以不體現(xiàn)的 匯算清繳的時(shí)候也不要填數(shù)據(jù)? 您財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)了個(gè)人所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù) 也不能稅前扣除 因?yàn)闆](méi)有實(shí)際發(fā)放 除非匯算清繳前您能發(fā)放掉
如果財(cái)務(wù)報(bào)表不填個(gè)稅申報(bào)的工資數(shù)據(jù),那和個(gè)稅系統(tǒng)的不就對(duì)不起來(lái)嗎,不填可以嗎
可以的 匯算清繳不扣除就好了 一般不會(huì)有大問(wèn)題 稅務(wù)問(wèn)就可以說(shuō)不是會(huì)計(jì)申報(bào)的 申報(bào)的人不懂 亂填的 確實(shí)沒(méi)有發(fā)放? 也可以更正下申報(bào)表的
沒(méi)有開(kāi)票收入,也就沒(méi)有利潤(rùn),也就用不到工資扣除,那就直接為0吧不填數(shù)了,如果更正把這12個(gè)月的都更正來(lái),都改為0嗎,有個(gè)公司每個(gè)月合計(jì)1萬(wàn)多,都按的之前發(fā)工資的數(shù)申報(bào)的,這要都改為0可以嗎
沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的 都可以修改為0的哈 填法人一個(gè)人0申報(bào) 或者其他人0申報(bào) 沒(méi)事的 系統(tǒng)只是提示而已
好的,那個(gè)人獨(dú)資企業(yè),一年沒(méi)有開(kāi)票,那就是沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得嗎,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得是指的開(kāi)票的營(yíng)業(yè)收入嗎,還是從公戶轉(zhuǎn)給法人的錢(qián)為經(jīng)營(yíng)所得?
這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得是指的開(kāi)票的營(yíng)業(yè)收入 你沒(méi)有開(kāi)票收入 哪里來(lái)公轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)錢(qián)給法人啊
只是公戶收到錢(qián)但還沒(méi)有開(kāi)票,這樣的話就當(dāng)年經(jīng)營(yíng)所得為0吧?就零申報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)有沒(méi)有實(shí)際發(fā)生呢
實(shí)際發(fā)生
業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了 符合收入確認(rèn)條件 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票 也應(yīng)該確認(rèn)收入 做未開(kāi)票收入申報(bào)
如果做未開(kāi)票收入,之后又開(kāi)發(fā)票了呢
把未開(kāi)票收入紅沖 再根據(jù)發(fā)票入賬就好了