你好,企業(yè)所得稅工資薪金是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出

郭老師,你好,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面工資薪金支出賬載金額是應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì)的貸方金額嗎
老師,年報(bào)企業(yè)所得稅中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工資薪金支出中的發(fā)生額指的是啥?
老師,一般納稅人,勞務(wù)建筑,年報(bào)企業(yè)所得稅里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表~工資薪金支出,賬載金額指哪個(gè)數(shù)?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅工資薪金支出與個(gè)人所得稅工資薪金支出不一致,從哪幾個(gè)方面自查?怎么自查?
老師你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅工資薪金與個(gè)人所得稅工資薪金不一致是什么原因?qū)е??企業(yè)所得稅工資薪金是不是看A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 里面第一欄工資薪金支出?個(gè)人所得稅工資薪金就是個(gè)人所得稅APP里面每個(gè)月申報(bào)的當(dāng)期收入金額1-12月相加?
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會(huì)退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時(shí)候 這個(gè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇


你好,你可以把合計(jì)金額看一下差異數(shù)字是多少,找是否存在稅前不能扣除
如果兩者數(shù)據(jù)不一致是有問題的對(duì)吧?
是的呢,因?yàn)橛?jì)提都是按稅前收入金額,申報(bào)也是
如果是個(gè)人所得稅工資薪金加起來小于企業(yè)所得稅工資薪金,那這個(gè)是不是可以不報(bào)個(gè)人所得稅呢?
這個(gè)不可以哦,需要找出來差異原因
一般都有哪些原因造成?
這個(gè)一般是計(jì)提錯(cuò)誤,社保計(jì)算錯(cuò)誤等
如果是實(shí)發(fā)了沒有申報(bào)個(gè)稅,是不是要補(bǔ)交個(gè)人所得稅?跟企業(yè)所得稅就沒有關(guān)系了吧?
是的呢,不過到時(shí)你可以影響你享受企業(yè)所得稅稅前扣除金額
那就是還是不能在當(dāng)前年度列支成本費(fèi)用?那會(huì)影響整個(gè)年度的利潤嗎?
就是本來你實(shí)際發(fā)了,你沒有申報(bào)個(gè)稅,那你企業(yè)所得稅不是少享受了嗎?
應(yīng)該已經(jīng)享受了,但是個(gè)稅沒申報(bào),個(gè)稅的金額小于企業(yè)所得稅工資薪金的,那這樣的是不是不會(huì)影響企業(yè)所得稅,不屬于多列支成本費(fèi)用?
是的呢,因?yàn)檫@兩者是有關(guān)聯(lián)的
這種情況只需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅就OK了吧?不涉及調(diào)整企業(yè)所得稅稅前列支吧
是的呢,你的理解正確的呢