你好。這樣你們要做2套賬的
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,我想問下,我按照賬面的收入去申報增值稅的時候,稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個銷項數(shù)據(jù)比對不一致但是我們收入的確認(rèn)不是按照發(fā)票來的,那我該怎么保持賬表一致呢
我公司銷售不動產(chǎn),計稅價高于交易價格,在增值稅申報中,收入按照計稅價記收入,我賬面又按照實際交易記收入,按照這個收入申報財務(wù)報表的話,年度財務(wù)報表和增值稅收入不一致,應(yīng)該怎么辦
公司這月申報增值稅時,按照開票金額申報的,但在賬目處理上并沒有確認(rèn)收入,導(dǎo)致賬目銷售收入和增值稅申報表不一致,這月多交的增值稅,我可以在下個月少申報收入,把賬目金額調(diào)平嗎
預(yù)付賬款收不回來審計轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
老師,外管證到期后,要不要做反饋?
老師,請問一下,中期企業(yè)加入新股東,賬務(wù)是連接下來的,那這新入的股東就會問,從他加入后,他可以分到多少利潤,這個是怎么算的
老師,零工平臺收入要繳稅嗎
老師我看了一下電子稅務(wù)局有進項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進項,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我公司在網(wǎng)頁版申報個稅,有個員工是以前在這上班,離職了,上個月又過來,現(xiàn)在申報個稅提示,上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,我這種情況在網(wǎng)頁版可以處理嗎?
月平均病人人數(shù)如何計算?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費,和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
要不很麻煩的呀同學(xué)
如果對我服務(wù)滿意的話,可以給我一個五星好評哦
只有一套賬呢,需要把收入按照計稅價調(diào)上去么,又不知道調(diào)到那個科目去
那就直接調(diào)到主營業(yè)務(wù)收入就行,每個月做一下
對方科目應(yīng)該做啥呢
如果收入金額不一樣,你們應(yīng)收應(yīng)該做的金額也是不一樣的,對應(yīng)增加應(yīng)收賬款的金額,你看符合你們情況嗎
比如我銷售不動產(chǎn)按照6200一平方銷售的,合同也是按這個價簽訂的,錢也是照這個價格收取的,但是過戶的時候稅務(wù)覺得價格偏低,要求我們按照6500一平計征增值稅及其他稅收,現(xiàn)在我賬面按照6200一平算收入,但是增值稅申報表帶出來的數(shù)據(jù)是按照6500一平的計稅價算的收入,我申報了財務(wù)報表的收入后會比對兩個報表收入數(shù)據(jù)不一致
我如果按照計稅價把賬面的收入調(diào)成6500一平的話,應(yīng)該怎么調(diào)科目,這300一平的差額我收不到錢了
那你們針對你們這個事情,只能單獨做手工賬了
要不對不上了呀 同學(xué)
但是我們只有一套賬啊,合同資料流水啥的都是真實的,不可能因為這個事情單獨做本賬啊
也不是做一本賬,就是為了報稅方便
相當(dāng)于備注一下,好報稅
具體怎么做呢
就是把收入按照6500來計,出的報表收入也是6500算出來的,
我就是想調(diào)到6500一平的收入,但是調(diào)賬借方應(yīng)該記那個科目呢
我問下你們,你們報表上的應(yīng)收金額怎么平的呀,對應(yīng)的是應(yīng)收,銀行,如果你們收入都跟實際不一樣的
報表沒有應(yīng)收,賬面按6200記收入就按6200一平收的錢,過戶的時候按照6500一平算稅當(dāng)場就交稅過戶了
那這個差額我覺得不需要調(diào)整了,因為沒有調(diào)整的必要呀,都可以處理的妥當(dāng)了
而且不做2本賬這個差額基本調(diào)不過來,
但是不調(diào)整按照賬面申報收入,馬上就是財務(wù)報表年報及所得稅匯算,系統(tǒng)就會掃描收入數(shù)據(jù)不一致,以后調(diào)整更麻煩
你們要把年報收入調(diào)成6500之后的報表,要不通不過的
但是我要怎么調(diào)啊,就是不知道
我還以為是你們不是第一年做這個業(yè)務(wù)了,你把收入按照增值稅申報表的本年合計金額來
你要先把你的電腦報表導(dǎo)出來測算一下,收入改動以后,2個報表還是平的不