同學(xué)你好 這個(gè)可以的
請問小規(guī)模公司(加工木雕產(chǎn)品,原材料是農(nóng)民個(gè)人的蘋果樹剪裁樹枝),這種情況下農(nóng)民是不會(huì)開發(fā)票的,那么第一,我公司可以不用發(fā)票入賬,而用自制收料單入賬嗎?第二,有沒有代扣農(nóng)民個(gè)人所得稅的問題?有沒有農(nóng)民個(gè)人的增值稅問題?(陜西延安)
甲高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木30噸,收購憑證上注明支付收購貨款42萬元,原木驗(yàn)收入庫后,又將其運(yùn)往乙高爾夫球具廠加工成木制桿頭,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用2萬元(不含增值稅),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;甲廠收回木制桿頭時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅。(2)向丙高爾夫球具廠外購一批高爾夫球桿的金屬桿身,取得的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元、增值稅26萬元。(3)甲廠將委托加工收回的木制桿頭的50%領(lǐng)用連續(xù)加工進(jìn)行烤漆;30%以22萬元(不含稅價(jià))銷售給另一家高爾夫球具廠;領(lǐng)用當(dāng)期外購金屬桿身的90%,與自產(chǎn)握把生產(chǎn)出成套產(chǎn)品.(4)當(dāng)月銷售高爾夫球具1200套,取得不含稅銷售額450萬元。(5)當(dāng)月將自產(chǎn)高爾夫球具100套贊助某國際高爾夫大賽;將自產(chǎn)高爾夫球具10套用于本廠職工獎(jiǎng)勵(lì)。(6)當(dāng)月末盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)甲廠因管理不善毀損庫存產(chǎn)成品一批,賬面成本9萬元。(已知:高爾夫球具消費(fèi)稅稅率10%,成本利潤率10%;產(chǎn)成品成本中的外購比例為60%,所有合規(guī)應(yīng)抵扣的發(fā)票均進(jìn)行了抵扣;增值稅基本稅率為13%,低稅率為9%和6%)要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問題。(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅;(2)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額;(3)計(jì)算甲廠當(dāng)月委托加工被代收代繳的消費(fèi)稅(4)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅;(5)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機(jī)到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)合計(jì)87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動(dòng)節(jié),將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進(jìn),將委托加工收回的10組實(shí)木書柜獎(jiǎng)勵(lì)給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會(huì)議桌交付丙家具商城代銷;將購進(jìn)的3臺(tái)數(shù)控開料機(jī)床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進(jìn)航空旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項(xiàng)稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運(yùn)輸電子客票行程單,計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
沿江淹沒區(qū)的樹木,政府安排給甲公司砍伐,砍伐樹木的費(fèi)用用這些樹木抵扣,甲公司準(zhǔn)備把這些樹木賣給另一家乙公司用來加工木料,這種情況甲公司可以開9%增值稅專用發(fā)票給乙公司嗎?
老師,我公司被判定為“小型微利企業(yè)”,所以,我們的稅率為5%,那省的20%的稅,會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表主表中的7行減:免稅收入,和8行減:所得減免,當(dāng)中嗎?
這個(gè)課又筆記?在哪兒下載
老師,有沒有企業(yè)貸款相關(guān)的文件
注銷稅務(wù)什么情況下要交錢
您好老師,給員工買電動(dòng)車可以算在給員工福利面嗎,來普票還是專票?
你好,2023年購入的固定資產(chǎn),在2024年申報(bào)所得稅時(shí),可否享受一次性加速折舊的優(yōu)惠于稅前一次性計(jì)入成本。
為什么會(huì)是d呢,不明白
前幾年還有余款未收,現(xiàn)在客戶注銷了公司,想用另一家公司付款,讓我司紅沖之前開的發(fā)票再重新開現(xiàn)在要轉(zhuǎn)進(jìn)來公司的名稱,這樣可以嗎?還是說用其他方法?要怎么處理這個(gè)問題呢?
老師,你好,我們是做國際貨運(yùn)代理服務(wù)的,開0稅率海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去的,對應(yīng)的成本也是海運(yùn)費(fèi),是不是要一一對應(yīng)的?例如產(chǎn)生了1000元的海運(yùn)費(fèi)成本,可以開1500元的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去嗎?還是一定要開1000元的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票出去?
老師增資要上傳營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,在哪上傳呢