同學(xué)你好 就是按不含稅的金額分別填寫對應(yīng)稅率欄
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報(bào)表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表中應(yīng)稅不含稅銷售額是5萬銷售是按1%還是按3%的不含稅金額填進(jìn)去?
小規(guī)模納稅人填寫申報(bào)表的時(shí)候 1、 不超過45萬金額填寫在第十行? 2、填寫的時(shí)候是填寫含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額?
我們是小規(guī)模納稅人第一季度按照1%開的不含稅銷售金額是272241.6元,按照5%開的不動產(chǎn)不含稅銷售金額是5069558.2元,申報(bào)增值稅的時(shí)候要扣除不動產(chǎn)嗎,都是開的普票,增值稅申報(bào)表怎么填
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
自然人代開勞務(wù)發(fā)票沖紅需要企業(yè)確認(rèn)紅字信息單嗎?
老師 請問上年繳納了殘疾人保障金 24年的所得稅匯算年報(bào)應(yīng)該將這個(gè)數(shù)據(jù)填寫在什么地方?
竹木行業(yè)會計(jì)分錄,電商行業(yè)會計(jì)分錄
老師,外帳公司資產(chǎn)負(fù)債表36行:應(yīng)交稅費(fèi)700.2 增值稅申報(bào)表34行:本期應(yīng)補(bǔ)退稅額2984.41,交稅也交2984.41,這是什么回事?
我們建造工廠 收到對方開具的這個(gè)金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)的票,可以走長攤嗎 還是費(fèi)用
老師,你好,確認(rèn)收入的時(shí)侯,收入需要明細(xì)科目嗎
老師 23年的增值稅 24年一月份交的 沒做計(jì)提 大概一萬六 這個(gè)有影響嗎。一月份交的稅算23年繳納的稅還是算24年繳納的。報(bào)科小要填寫24年繳納稅費(fèi)
請問exw出口,報(bào)關(guān)金額1萬,exw價(jià)就是1萬,報(bào)關(guān)單上雜費(fèi)500是另外客戶自己的費(fèi)用,出口發(fā)票怎么備注?
如果保底利潤186萬,未超過186*10%的部分按5%提獎金,超過186*10%得部分按5%+3%提獎金,后面類推,在5%金比列基礎(chǔ)上總比例不能超過50%,怎么設(shè)函數(shù)
但是 開的發(fā)票 3%的發(fā)票是按照1%開出來的 ,5%的 還是5%的發(fā)票,但是稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)表上面都是直接算的稅額是按照3%計(jì)算的 這個(gè)怎么填寫
同學(xué)你好 百分之一的填寫在百分之三的那欄