錯記到哪個科目里了?
老師,如果申報印花稅時所屬期錯了,7月份繳納了132.3元,6月份繳納了86.9元,更正申報后,9月份補繳45.4元,7月份繳納的132.3元退回公司賬戶,9月份月份重新繳納86.9元,之前的印花稅分錄都是借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 借:應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款 那我申報更正后的做賬分錄要怎么調整?
你好,老師請問一下,就是我7月份代扣代繳出口傭金費用個人所得稅做賬時會計科目做錯了,匯率也錯了,在次月把原憑證紅字更正外,當月7月的月末調匯憑證也需要紅字更正嗎
你好 老師 請問以前月份 繳納印花稅時記賬憑證科目寫錯了 要怎么調整
請問老師12月份多計提了印花稅,請問跨年用以前年度損益調整這個科目該怎么做分錄
老師您好,我們公司補交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調整了,請問月末如何結轉以前年度損益調整科目?用這個科目有什么注意事項嗎
個體戶的經(jīng)營所得有以前年度虧損彌補嗎
稅務自查補繳2022年~2024年的稅款,其中一個稅款是未開票的收入補繳的增值稅,怎么做會計分錄?
你好,本年五月份匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅金額,在第二季度財務報表利潤表中填寫嗎?在第二季度企業(yè)所得稅預交申報表中填寫嗎?
老師 錢打給個人了,后來。發(fā)現(xiàn)他不能開票,叫他退回來,然后重新打了對公,這種業(yè)務怎么做賬???
老師,企業(yè)所得稅預繳,季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)看哪里,看6月申報個稅的人數(shù)嗎?但是,6月申報的人數(shù)其實是5月的計提人數(shù)。
老師,我想問一下這個月增值稅留抵,是不是相應也沒有附加稅。
老師我是運輸公司,繳納印花稅這里怎么填寫老師
我們新成立的公司,申報企業(yè)所得稅的時候,季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額怎么填寫呢,季初都是0,0不行
你好,污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)是做固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
老師這里行權分錄。總是搞不懂。啥時用股本啥時用庫存股,這里這個金額也老是搞不懂,咋算的
稅金及附加 - 印花稅
沒錯啊,印花稅就是寄這個科嗎?
記這個科目沒有錯誤的對的。
計提時用的稅金及附加 - 印花稅 繳納時候 用的是應交稅金 - 印花稅
對呀,這樣處理沒問題,你要這樣處理就是對的。
現(xiàn)在問題是繳納的時候做成計提的科目了 用紅沖憑證沖掉 改成 正確科目 然后稅金及附加科目就余額出紅字了
你把你繳納的分錄發(fā)來我看一下是不是就是中間少了應交稅費沒有過度,那就補一個借應交稅費貸應交稅費就行了。
我這圖片發(fā)不過去了
那就補一個分錄借應交稅費貸應交稅費。
摘要要怎么寫呢
更正某年某月某筆憑證。
好的 謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。