這個(gè)彌補(bǔ)虧損的金額是會(huì)自動(dòng)帶出來的

您好,本月上報(bào)第四季度企業(yè)所得稅,本年有利潤,報(bào)表自動(dòng)彌補(bǔ)了以前年度虧損,我還要做彌補(bǔ)虧損的會(huì)計(jì)分錄嗎,謝謝
老師您好,請教一下,企業(yè)如果去年虧損,今年盈利,年度所得稅匯算清繳必須彌補(bǔ)上年度虧損嗎?若不想彌補(bǔ),或部分彌補(bǔ),申報(bào)表上怎么填寫?謝謝!
老師,如果上年度全年累計(jì)虧損,本年第1季盈利,是不是上年度匯算先做完了,后做第1季盈利申報(bào),上年虧損數(shù)據(jù)才會(huì)在第1季所得稅申報(bào)表里彌補(bǔ)上年虧損欄里帶出來?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬,2023年第四季度開始盈利累計(jì)8萬,2022年的年報(bào)已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
老師,我們有一個(gè)公司要注銷了,另一個(gè)公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個(gè)員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報(bào)個(gè)稅
老師,銀行結(jié)匯時(shí)回單上有個(gè)匯率與結(jié)匯人民幣金額與實(shí)際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月公司從工資里扣的遲到費(fèi),入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問個(gè)問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
我們購入時(shí)取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售,能不能按照簡易計(jì)稅辦法開票繳納增值稅


好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!