是的,你說對是的,是的

老師,如果上年度全年累計虧損,本年第1季盈利,是不是上年度匯算先做完了,后做第1季盈利申報,上年虧損數(shù)據(jù)才會在第1季所得稅申報表里彌補上年虧損欄里帶出來?
老師,如果2023年虧損,2024第一季度盈利。這種情況是不是需要先做匯算清繳,第一季度報稅才能夠彌補2023年虧損
#提問#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營所得稅、在申報時可以在彌補以前年度虧損欄上填上累計虧損額嗎
做生產(chǎn)經(jīng)營所得稅表年報時未填“彌補以前年度虧損”但本年第一季度有盈利那申報本季的彌補以前年度虧損可填上盈利那數(shù)據(jù)嗎?
你好老師,個人獨資企業(yè),在經(jīng)營所得申報時,上年虧損,今年第一季度盈利了,怎么彌補以前年度虧損帶不出來?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?