可自行填寫(xiě)去年虧損金額
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么?
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開(kāi)始盈利,2022年已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行會(huì)帶出可以彌補(bǔ)的金額嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)23年第四季度出現(xiàn)盈利 ,預(yù)繳表A表申報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎 ?(申報(bào)時(shí)以前年度虧損額未自動(dòng)帶出,但補(bǔ)虧?rùn)谑謩?dòng)填得上數(shù)字 ,是可以手動(dòng)填上補(bǔ)虧額進(jìn)行補(bǔ)虧后申報(bào)嗎?)
#提問(wèn)#往年是虧損的、今年第一季度是盈利的、要繳納經(jīng)營(yíng)所得稅、在申報(bào)時(shí)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損欄上填上累計(jì)虧損額嗎
注會(huì)的稅法難考嗎?還沒(méi)接觸過(guò)
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開(kāi)分錄怎么做?
老師,這個(gè)公司只有法人一個(gè)人,不發(fā)工資,不用申報(bào)個(gè)稅吧,但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi),但是忘記攤銷(xiāo)了,可以在這個(gè)月一次性攤銷(xiāo)完嗎?費(fèi)用33101。借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷(xiāo),賣(mài)出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫(kù)存,在開(kāi)發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷(xiāo)售的茶商品名稱(chēng)確定上游應(yīng)該給我們開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說(shuō)不需要開(kāi)商品,只需要開(kāi)服務(wù)?
老師,注冊(cè)資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實(shí)繳繳納嗎,這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒(méi)有講
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬(wàn),,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請(qǐng)問(wèn):我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好老師,填寫(xiě)去年虧損的總金額嗎?
做完24年度匯算后的虧損額
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!