不可以的哈,開(kāi)出的發(fā)票收入在當(dāng)月做
你好老師,想問(wèn)一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開(kāi)票超過(guò)了30多萬(wàn),交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票金額有誤,比如說(shuō)本來(lái)8000多的票,才開(kāi)了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開(kāi)一張負(fù)數(shù)的5000多,再開(kāi)一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開(kāi)票金錢(qián)是8000-5000嗎?
老師,這個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超了,如果算上去這個(gè)季度的利潤(rùn)多了40000多,我能把12月開(kāi)的票放24年1月記賬嗎
我們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開(kāi)票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?沖23年利潤(rùn)嗎?
我們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開(kāi)票了,能把這個(gè)1月的發(fā)票插到12月去作為2023年的成本嗎?沖23年利潤(rùn)嗎?
現(xiàn)在個(gè)體戶和小規(guī)模納稅人一個(gè)月能開(kāi)多少發(fā)票?一個(gè)季度可以開(kāi)多少?如果我這個(gè)季度的額度全部放在三月底開(kāi)可以嗎?
你好老師,我們線上賣(mài)的產(chǎn)品產(chǎn)生的這個(gè)物流費(fèi)用,如果開(kāi)具專票的話可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?如果抵的話是怎么核算呢?
老師請(qǐng)問(wèn)下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里每月申報(bào)的工資跟賬上的金額是一樣都能對(duì)應(yīng)著,可是個(gè)稅系統(tǒng)里的累計(jì)收入怎么比賬上的工資少了2194元的也沒(méi)找出來(lái)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了,還請(qǐng)哪位老師幫忙指點(diǎn)下
老師,我在青島有5家連鎖烤肉店,目前是以個(gè)體成立的,每個(gè)店的營(yíng)業(yè)額都在幾百萬(wàn),大點(diǎn)的到了1000萬(wàn),現(xiàn)在個(gè)體工商戶不是上了稅局的眼,想問(wèn)問(wèn)一以一種什么樣的形式存在好
老師:公司提供產(chǎn)業(yè)、稅收、人才、市場(chǎng)咨詢服務(wù),開(kāi)發(fā)票開(kāi)咨詢服務(wù)。應(yīng)該開(kāi)具詳細(xì)點(diǎn)科目嗎?但是這么多開(kāi)什么具體內(nèi)容呢?直接先現(xiàn)代服務(wù)-咨詢服務(wù)會(huì)不會(huì)太籠統(tǒng)
您好!老師麻煩問(wèn)一下高溫補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是多少錢(qián)一個(gè)月
你好,學(xué)有優(yōu)教解綁了,然后添加孩子,激活碼和信息不符,怎么辦
老師如何撤銷已經(jīng)統(tǒng)計(jì)勾選的發(fā)票呢
老師,您好,上個(gè)月申報(bào)時(shí)有人員信息,怎么現(xiàn)在沒(méi)有了
你好,請(qǐng)問(wèn)員工工資4000元,請(qǐng)假扣除100元,按照多少計(jì)提工資,會(huì)計(jì)分錄,謝謝
會(huì)計(jì)科目表能發(fā)一份嗎
那忘記入賬第二年也是可以入的吧?
然后第四季度如果繳納了企業(yè)所得稅,什么時(shí)候可以退回來(lái)嗎
怎么可以那樣子呢?你開(kāi)票了難道不跟增值稅的收入核對(duì),就扎帳了?增值稅的收入跟所得稅對(duì)不上也能申報(bào)?
這個(gè)稅什么時(shí)候可以退回來(lái)嗎
多交的所得稅在匯算時(shí)退回
我們現(xiàn)在是第四季度盈利40000多,匯算清繳不是就匯算清繳23年一整年嗎?還能退回來(lái)嗎
是的,多交了就會(huì)退回的