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請問我23年12月計提的費(fèi)用和成本在24年1月收到了發(fā)票,應(yīng)該先沖去年的憑證再入帳還是直接把票據(jù)粘在去年的會計憑證就可以了呢?

2024-01-10 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 10:34

這兩種方法都可以的都可以。

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快賬用戶3309 追問 2024-01-10 10:38

如果我有一部分計提需要在二三月才能拿到發(fā)票的話 是不是先沖銷再入帳賬戶會清晰些?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 10:40

權(quán)責(zé)發(fā)生制發(fā)生的月份就暫估入賬回來發(fā)票再紅沖。正規(guī)處理就這樣,要是省事的話就是回來發(fā)票直接貼在原來憑證后面看個人習(xí)慣選擇一種就行。

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這兩種方法都可以的都可以。
2024-01-10
你好可以,沒有差額話是可以的
2021-03-20
如果暫估和發(fā)票的一致,可以的。
2022-02-14
你好,2023年七月份怎么做的賬務(wù)處理?
2024-02-29
同學(xué)你好 一月份報銷的如果12月還沒結(jié)賬就放在12月哦
2024-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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