不抵扣進項稅的話,直接把補開的發(fā)票附在去年的憑證后就是

老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時候付了一筆機械臺班費沒有收成本票,現(xiàn)在讓供應商補開成本票,我當時已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
老師,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務,現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務,再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復印過來嗎?
請問:我們2月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票(原始發(fā)票是去年12月份開出去的,今年2月份退回了),2月份沒有其他收入,對于這張負數(shù)發(fā)票的憑證:1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖,還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證?2、如果后面再做憑證的話,那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎?3、做紅字憑證后,預計的紅字稅費的分錄怎么寫呢?
2019年小規(guī)模時成本暫估了49000,當時匯算清繳沒有調(diào)增,現(xiàn)在是一般納稅人,今年可以補開發(fā)票嗎?補開了發(fā)票的話賬務上要怎么處理?需要調(diào)增當年報表嗎?小企業(yè)會計準則。
2019年小規(guī)模暫估分錄:借庫存商品,貸應付賬款-暫估,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年補開了普通發(fā)票,是只沖銷應付這一步,還是結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步也一起沖銷嗎?具體前后分錄怎么寫?現(xiàn)在是一般納稅人,小企業(yè)會計準則
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個分錄是不是之前會計做錯了,是不是都應該是應收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?