是的 應(yīng)該是 期末的借方=期末的貸方
老師,科目余額表和我設(shè)置的期初數(shù)哪里不對呢,又是平衡的
老師,我的科目余額表,期初,和本期發(fā)生額,還余額,試算都是平衡的,不知道為什么只有累計發(fā)生是不對的
老師,為什么科目余額表的期初數(shù)和期末數(shù)不平呢?
老師,科目余額表期初和本期數(shù)都平,為什么余額就是不平呢?
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費,我們要替導(dǎo)游申報個稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進行了退稅勾選確認(rèn),但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
多年前開具的發(fā)票已記賬并繳納增值稅及附加稅,但是應(yīng)收款至今未回,問過業(yè)務(wù)人員說合同執(zhí)行不下去了,但是開的發(fā)票也退不回來了,賬上老掛著應(yīng)收款時間較長,我應(yīng)該怎么處理合規(guī)?
9月1日起北京要全員社保,公司里有兼職人員,在其他單位有社保有工資,在本公司有兼職工資,這種9月還可以發(fā)兼職工資吧?回頭次年兼職人員自己做個稅匯算,自己補繳合并計稅的個稅,這樣合理吧?需要準(zhǔn)備什么資料備查?
減免増值稅,消費稅,城建稅減免嗎?
您好老師,怎么把記完的記賬憑證內(nèi)賬改成外賬 好像填錯了
老師我去哪查看石家莊2028年最新醫(yī)保的繳費基數(shù)多少?我們公司新開立醫(yī)保賬戶,新增醫(yī)保人員時,那每個員工工資我都寫2500元/月可以嗎?我們想按最低醫(yī)療保險的繳費基數(shù)交保險
我給個郵箱您, 575887892@qq.com 是企鵝郵箱 發(fā)我看看 這里的圖片,看不清楚
期初23,000,000.00 是的,圖片太不直觀了,您發(fā)郵箱我 本期163,981.03 對的 期末估計公式有的地方拉的不對
已發(fā)送郵箱
您的權(quán)益合計這里有問題
我把改好的發(fā)您了,郵箱里面 您看看
權(quán)益類合計余額 有個地方計算重復(fù)了
而且 權(quán)益類合計余額 只會在一個方面,不能借方和貸方都有
老師這里我看不明白
權(quán)益合計那,不應(yīng)該借43720.05貸2300000嗎?只有一個余額不應(yīng)該這兩個數(shù)相減嗎
您這個地方的公式用錯了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤填多少啊,我不會算
權(quán)益類的余額只會在一個方向
非要您那么做可以 我按照您的方法做,也可以平. 您的正負(fù)號反了
從新發(fā)您一個郵箱 按照你的思路做的
老師,本年利潤余額不應(yīng)該是0嗎
您再看看 權(quán)益類的加來加去,您的正負(fù)號反了
那我從本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配金額轉(zhuǎn)錯了嗎?
損益類的 期初的 借方余額 您后面 是借方+貸方 -借方,所以錯了
應(yīng)是 借方+本期借方-本期借方 , 損益類 我已經(jīng)做好了 您查看郵箱
謝謝老師,非常感謝
不客氣 追您考試取得好成績
希望您給出五星好評,謝謝