你好,這個(gè)沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,正常申報(bào)就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

小規(guī)模公司沒(méi)員工沒(méi)工資,第一次申報(bào)個(gè)稅,找了兩個(gè)人一個(gè)法人,一個(gè)大學(xué)生申報(bào),稅務(wù)局說(shuō)不能零申報(bào),按收入3000申報(bào)的。這個(gè)對(duì)上學(xué) 的大學(xué)生有影響嗎
老師,學(xué)堂課程,小規(guī)模報(bào)稅。是個(gè)廣告業(yè)的有限公司,為什么填未達(dá)起征點(diǎn)那,這塊不是個(gè)體填的免征額么?這兩處填錯(cuò)了會(huì)有什么后果么?數(shù)是對(duì)的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司上月新增了一名員工,因工資未達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn)沒(méi)有在個(gè)稅系統(tǒng)中添加申報(bào)。這樣會(huì)有什么影響?后續(xù)再添加人員時(shí)入職時(shí)間填寫實(shí)際入職時(shí)間嗎?
老師,我們是一家銷售針織品的商家,由于網(wǎng)上銷售量很大,我們有很多個(gè)體戶,和公司,收入根據(jù)品種分?jǐn)偟絺€(gè)體戶和一個(gè)小規(guī)模公司,我們個(gè)體戶是用員工名字成立的,那我們這個(gè)小規(guī)模公司還在給這些員工發(fā)工資,繳保險(xiǎn),這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,大學(xué)生兼職個(gè)體小規(guī)模公司,小規(guī)模個(gè)體公司按工資薪金個(gè)稅系統(tǒng)填報(bào),沒(méi)達(dá)到個(gè)稅起征點(diǎn),對(duì)大學(xué)生有影響嗎?公司有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。謝謝老師
原材料出庫(kù)是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開(kāi)進(jìn)來(lái)足療發(fā)票1萬(wàn)元怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒(méi)有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)

