同學你好,預收賬款沒有設二級科目嗎?

拓展培訓收入,其中一單已開出增值稅普通發(fā)票,另外一單還沒開票。都沒有收到款項。 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 收款后: 借:主營業(yè)務收入 貸:銀行存款 這樣對嗎?
老師,我們公司是做教育培訓的,收到學費可以做預收款分攤到每月確認營業(yè)收入,那怎么確認每月的稅金和結轉(zhuǎn)營業(yè)成本呢? 1借:銀存存款 貸:預收賬款 2借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金 3借:主營業(yè)務成本 貸:?
公司是培訓行業(yè)的,收到學員的培訓款時,借:預收賬款,貸:銀行存款。開票出去時,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。請問預收賬款期末要怎么對賬呢?預收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預收賬款要怎么對賬呢?
公司是培訓企業(yè)。收到員工的培訓款 借:銀行存款800 貸:預收賬款800 因為員工不參加培訓了,現(xiàn)在退款,退款產(chǎn)生的手續(xù)費學員用現(xiàn)金支付,退款的分錄: 借:預收賬款800 貸:銀行存款795.5 財務費用~手續(xù)費-4.5 因為開戶行輸入錯誤導致這筆銀行退款沒有退成功,重新退回培訓企業(yè)的銀行賬戶上,退了795.5,請問這樣怎么做分錄
老師,科農(nóng)局補助培訓費,收到培訓費由單位自己支付 這樣做對嗎?可以不做專項應付款科目 開票 借應收賬款 貸營業(yè)外收入—政府補助收入 應交增值稅 收到款 借銀行存款 貸應收賬款 支付時 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務局說我們申報的出口收入與海關推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術服務費有疑問,應該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
沒有,就一級科目預收賬款。
公司是培訓行業(yè)的,收到學員的培訓款時,借:銀行存款,貸:預收賬款。開票出去時,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。請問預收賬款期末要怎么對賬呢?預收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預收賬款要怎么對賬呢?
預收賬款期末余額在貸方,那要怎么對賬呢
預收賬款在貸方表明是開票了沒收到錢。做分錄時也沒有輔助的客戶明細嗎?
沒有的,公司很多學員,所以沒有做二級分錄
打錯了,預收在貸方表明你收到錢還沒給學員開票。如果沒有輔助的客戶那就是很難對的,你只能根據(jù)摘要收到了誰的錢去和開票明細去對。如果有輔助客戶,你通過預收賬款選擇輔助項是客戶的明細賬,查看每個客戶的明細,客戶余額在貸方的表明收到錢沒開票,客戶的余額在借方表明開了票沒收到錢,沒有余額的表明票款兩清
那你們就是一筆錄進去嗎,啥輔助項也沒有
是呀,一個月統(tǒng)一把全部收到的培訓款就做一筆預收賬款,無二級科目
收到學員的培訓款時,借:銀行存款,貸:預收賬款。開票出去時,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。請問預收賬款期末要怎么對賬呢?預收賬款包括已開票和未開票。開票出去包括已收培訓款?已開票培訓款還沒收。這樣預收賬款要怎么對賬呢?
預收賬款的期末余額已預收培訓款未開票金額?已開票但未還未收款
預收賬款的期末余額已預收培訓款未開票金額?已開票但未還未收款 是的。但是你這沒辦法具體對應是那個學員?