您好 請問其他應(yīng)付款兩千多萬的余額是向其他單位的借款嗎
老師 幫我看下 這個風(fēng)險提示沒有問題吧 我能申報年報了嗎
老師 幫我看下 這個風(fēng)險提示沒有問題吧 我能申報年報了嗎
幫我看份報表,看看有什么風(fēng)險,風(fēng)險在那?,這個是我做內(nèi)帳的報表
老師,您幫我看看。年終報表沒有什么風(fēng)險點(diǎn)吧?
老師,幫我分析一下,年終報表,有什么風(fēng)險點(diǎn)嗎?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實收資本已經(jīng)實繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設(shè)備,簽的合同價包含稅款,總價65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價值計量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進(jìn)項和銷項稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點(diǎn)13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費(fèi)可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費(fèi),煤氣費(fèi)、買床。也一起計入在建工程-生產(chǎn)線-人工費(fèi)?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費(fèi)0.01,會計分錄怎么寫
對啊,和其他公司的往來款
那沒什么問題的哈
之前是4000多萬呢
謝謝老師指點(diǎn)
如果沒有向股東或者法人的大額借款的話 一般不會有什么問
向股東借款會有什么風(fēng)險點(diǎn)?老師?年終財務(wù)報表還需要注意哪些科目?請老師指點(diǎn)
有的稅務(wù)會懷疑單位有未開票收入不入賬 款項匯到股東或者法人卡 然后轉(zhuǎn)到單位掛往來 其他應(yīng)收款 股東也不能大額掛賬 會認(rèn)為分紅繳納個人所得稅
其他項目公司,原材料100多萬,可以嗎?老師
您資產(chǎn)負(fù)債表上沒有原材料啊 項目公司 是指建筑服務(wù)項目?
我是說,其他的子公司
請問提供收入的業(yè)務(wù)會用到原材料科目嗎 單位年營業(yè)額大概多少金額
老師,年營業(yè)額1000萬,我們有個貿(mào)易,就是銷售原材料
原材料100多萬,可以的噶
老師,幫我看看這個科目余額表,有什么需要調(diào)整的科目嗎?
紅色字體表示是負(fù)數(shù)嗎
是的。老師
應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)的余額填報表的時候有沒有重分類
期末數(shù):應(yīng)付賬款:-912377.95(賬表上是預(yù)付賬款,采購材料預(yù)付款),其他應(yīng)付款:6745124(是否過大,怎么調(diào)整?),
填到預(yù)付帳跟其他應(yīng)付款欄次啊