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Q

給員工買的伴手禮取得的專票能不能進項抵扣?

2024-01-09 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-09 10:51

這個是不能抵扣進項稅額的

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 10:54

那做賬也當(dāng)成普票處理是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:54

對,直接價稅合計做賬就可以了

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:16

老師為什么伴手禮不能抵扣進項稅

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:17

這個因為是計入到福利費的,所以是不能抵扣的

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:19

啊 老師那我們計入的是辦公費

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:19

這個怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:19

這個伴手禮你們都是干嘛用的呀?

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:20

是給客戶買的

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:20

正常來說你也沒給客戶買的是需要裝修招待費的那就是不能抵扣的

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:21

您的意義是應(yīng)該進業(yè)務(wù)招待費呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:21

對,沒錯的,就是這個意思

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:21

您的意思是應(yīng)該進業(yè)務(wù)招待費呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:21

對,沒事兒,我的意思就是這個意思

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:25

老師那我們記成辦公費了怎么辦啊

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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:25

那正確來說你得把賬做調(diào)整了

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快賬用戶8470 追問 2024-01-09 14:32

老師這個該怎么辦 現(xiàn)在該怎么調(diào)

老師這個該怎么辦 現(xiàn)在該怎么調(diào)
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齊紅老師 解答 2024-01-09 14:33

借管理費用招待費3000 管理費用辦公費-2800 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出200

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這個是不能抵扣進項稅額的
2024-01-09
你好,同學(xué) 如果計入管理費用辦公費的話,可以進項稅抵扣 計入福利費就不行
2023-12-07
你好,福利費、招待費201636號文件都有規(guī)定的,不允許抵扣增值稅。
2023-01-16
你好,這個需要換成具體名字,送員工不能抵扣,送客戶可以抵扣,視同銷售,同時按偶然所得申報20%個稅
2021-08-30
這個是用于交際應(yīng)酬的,不能抵扣進項
2023-03-06
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