你好;實(shí)際購(gòu)進(jìn)了沒有開票給你; 先暫估入庫(kù) ;借庫(kù)存商品-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估 ;?
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過(guò)來(lái),那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師,涉筆要銷售,公用上發(fā)了貨我們也已經(jīng)用了,但是沒有開發(fā)票,我們也沒有付款,請(qǐng)問這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本 和轉(zhuǎn)庫(kù)存商品怎么作分錄
老師,供應(yīng)商先把成品給我們,我們還沒付款,供應(yīng)商也沒開票,賬上是沒做庫(kù)存商品入庫(kù)的,現(xiàn)在我們把成品銷售出去了,現(xiàn)在確認(rèn)收入要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄還是等付完供應(yīng)商的款再結(jié)轉(zhuǎn)商品成本
支付給供應(yīng)商一筆款項(xiàng),款項(xiàng)我們公司已經(jīng)支付,對(duì)方也已經(jīng)開票給我們,但是這批貨不作為我們公司的收入,因?yàn)椴皇菑奈覀児句N售的 我做的會(huì)計(jì)分錄是 1.借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 2,借 應(yīng)付 貸銀行存款 那我想問不作為我們公司的收入 那沒有確認(rèn)收入就結(jié)轉(zhuǎn)不了成本呀 這筆分錄是這樣做嗎
請(qǐng)教老師 會(huì)出現(xiàn)這種情況嗎? 幫人代開票的情況: 因我們收到的是正常物業(yè)費(fèi) 租金發(fā)票 但聽說(shuō) 他們家?guī)兔﹂_給不相干的單位租金 物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣成本 金額和我們一樣 這個(gè)我們有沒有什么辦法查得到
一般納稅人納稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)者在別的公司有報(bào)收入,年度匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅額是個(gè)體戶的收入和別的公司報(bào)的工資薪金總和嗎?
長(zhǎng)沙員工個(gè)人養(yǎng)老金怎么交
老師,我們公司有美元戶,我是直接按美元幣種入賬還是可以匯兌人民幣做
一般納稅人外貿(mào)企業(yè)取得普票成本票的情況下,可以直接做增值稅免稅申報(bào)嗎?還是要取得其他證明?
老師,被審計(jì)單位違法分包怎么整改?
老師,快賬軟件每月都會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配,怎么樣才能不做這筆,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了,我刪了,點(diǎn)了結(jié)賬又結(jié)轉(zhuǎn)了,要怎么操作
假如次年七月取得當(dāng)年發(fā)票,當(dāng)年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,必須要更正申報(bào)嗎,直接把票塞當(dāng)年憑證里不更正匯算清繳可以嗎
小規(guī)模納稅人時(shí),開進(jìn)來(lái)一些專票,都直接做費(fèi)用了。這對(duì)公司有影響嗎?還有就是未來(lái)這公司應(yīng)該會(huì)升一般納稅人,到時(shí)候以前的這些入費(fèi)用的還能沖抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?