同學(xué)你好,建議掛其他應(yīng)付款。
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷(xiāo)單然后在給錢(qián) 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來(lái)了嗎 我應(yīng)該沖銷(xiāo)個(gè)人款 但是拿回來(lái)的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有個(gè)公司只是為了走賬,12月收了一些費(fèi)用票,我想問(wèn)下做報(bào)銷(xiāo)形式的話應(yīng)該直接用現(xiàn)金支付還是掛再其他應(yīng)付款比較好呢?
您好,想咨詢一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)楣鹃_(kāi)始庫(kù)存現(xiàn)金不足,賬套里一些費(fèi)用票子就掛往來(lái)了,科目顯示的是管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款,這個(gè)是不是需要年底或者有現(xiàn)金的時(shí)候統(tǒng)一給他銷(xiāo)回來(lái),因?yàn)閷?shí)際上當(dāng)時(shí)那些票子也都報(bào)銷(xiāo)了,做賬的話按庫(kù)存現(xiàn)金每月就結(jié)不了賬。。
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下一筆費(fèi)用去年未支付時(shí)掛了往來(lái):借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢(qián)的時(shí)候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個(gè)科目???
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下一筆費(fèi)用去年未支付時(shí)掛了往來(lái):借單位管理費(fèi)用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢(qián)的時(shí)候是財(cái)政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費(fèi)用—財(cái)政項(xiàng)目這個(gè)科目???
我們做跨境的搭香港公司和搭新加坡公司是一樣的對(duì)吧,在報(bào)關(guān)單上只是境外收貨人和貿(mào)易國(guó)地區(qū)不一樣了
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題怎么做呢?
您好,請(qǐng)問(wèn)查賬征收個(gè)體戶轉(zhuǎn)小規(guī)模公司以后需要重新建立賬套嗎 增值稅和企業(yè)所得稅收入需要加上前幾個(gè)月個(gè)體戶的嗎
汽車(chē)銷(xiāo)售公司為客戶代付的車(chē)險(xiǎn)怎么入賬
@?老師我是今年3月份暫估的材料款,這個(gè)月款已經(jīng)付完了,但是發(fā)票還沒(méi)有全部到齊,不牽涉到跨年的問(wèn)題應(yīng)該怎么沖之前的暫估,發(fā)票到了該怎么做體現(xiàn)和對(duì)方的往來(lái)?
請(qǐng)問(wèn)車(chē)輛購(gòu)置稅查不到交了多少
公司已經(jīng)開(kāi)業(yè)半年以上了,公司8月份開(kāi)始廠房搞裝修了,這裝修的費(fèi)用計(jì)入什么科目
老師好,跨月的電子專票能沖紅,是不是說(shuō)明對(duì)方公司還沒(méi)抵扣
車(chē)輛購(gòu)置稅完稅證明查到了,查不到具體交了多少車(chē)輛購(gòu)置稅
拍賣(mài)公司代扣代繳的拍賣(mài)所得個(gè)稅,申報(bào)流程有嗎?
她12月銀行轉(zhuǎn)賬一筆還款3萬(wàn)
同學(xué),還款3萬(wàn)就沖往來(lái)就好了
那前面做賬是掛帳再其他應(yīng)付款總共加起來(lái)3萬(wàn),然后她12月直接銀行轉(zhuǎn)賬還款3萬(wàn),這樣是可以的嗎
是的,其他應(yīng)付款可以一直有余額,沒(méi)關(guān)系