查賬征收個(gè)體戶轉(zhuǎn)小規(guī)模公司以后,不需要重新建立賬套
個(gè)體戶核定征收,增值稅核定的經(jīng)營(yíng)額是29000元,所得稅年核定應(yīng)納稅所得額也是29000元,本月開出專票10萬元,需要建賬嗎?需要成本票嗎?個(gè)體戶公賬里的錢可以隨意轉(zhuǎn)到法人卡上嗎?麻煩老師詳細(xì)講解,謝謝
個(gè)體戶還有小規(guī)模的公司只開了個(gè)稅和企業(yè)所得稅,不需要做賬,接過來之后怎么弄呢?外賬的,是一到十一月,這幾個(gè)月每個(gè)月都報(bào)一下個(gè)稅,然后一年的最后一個(gè)月就是十二月報(bào)個(gè)稅和企業(yè)所得稅是嗎?
請(qǐng)問老師,一個(gè)人在私企工作,每月都有工資收入。再起一個(gè)個(gè)體戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,年底需要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?(是不是個(gè)體戶是定期定額的和查賬征收的有區(qū)別?)
老師好,查賬征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在每個(gè)月申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額里面需要加上小規(guī)模減免的增值稅轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入嗎?
公司去年第一季度是核定征收個(gè)體戶開了一張29萬的票出去,從去年4月份開始轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人企業(yè)了(個(gè)轉(zhuǎn)企),轉(zhuǎn)企業(yè)后開始做賬,之前個(gè)體戶的沒做賬,所以增值稅申報(bào)的收入跟財(cái)報(bào)上的收入對(duì)不上,現(xiàn)在稅務(wù)局要求補(bǔ)起來補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我可以把這收入補(bǔ)錄上,相應(yīng)的成本也補(bǔ)做嗎,沒有成本票,因?yàn)閭€(gè)體戶時(shí)是不用交稅的
老師,您好,我是一個(gè)民間非營(yíng)利組織,銀行的手續(xù)費(fèi),應(yīng)該記在什么科目里面,謝謝
老師,代訂機(jī)票服務(wù)發(fā)票作為差旅費(fèi)報(bào)銷有木有問題?稅前扣除可以嘛?有沒有其他要求比如備注什么的
企業(yè)減資,發(fā)出公告或見報(bào),作為債權(quán)人沒看到,超過45日期限,有補(bǔ)救方式嗎?
申請(qǐng)出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費(fèi),員工需要開具發(fā)票,公司才會(huì)吧這部分話費(fèi)合并在工資里,話費(fèi)開具是開個(gè)人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級(jí),學(xué)歷專升本,年齡27歲,沒有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),目前看招聘都是要有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的,我就報(bào)了宏偉老師的財(cái)稅課程,跟著學(xué)習(xí)一下,我想問一下老師關(guān)于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
員工不敢坐飛機(jī)做高鐵出差,但是到成都東站都半夜了啊,沒有高鐵了。他們打車到項(xiàng)目地,這樣的話能實(shí)銷?
電腦折舊的模版發(fā)我一個(gè)
老師 實(shí)付金額抹零 發(fā)票開的是帶小數(shù)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票 怎么做分錄
什么情況下預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
若納稅人識(shí)別號(hào)沒變,繼續(xù)沿用原來數(shù)據(jù)