同學(xué),你好 計(jì)入營業(yè)外支出 ,不能稅前扣除

我們公司幫別的公司的人代發(fā)工資和代繳社保,工資和社保的所有成本都由對(duì)方公司承擔(dān)包括銷項(xiàng)稅,目前的話他們應(yīng)該結(jié)給我們9633.81但是有545.31的稅費(fèi)(這個(gè)也是對(duì)方公司承擔(dān)的),那對(duì)方公司應(yīng)該結(jié)給我們的錢應(yīng)該怎么算
老師,個(gè)人部分的社保和公積金都由公司承擔(dān)了,公司沒有扣個(gè)人款。那這部分應(yīng)該計(jì)入什么科目?也可以計(jì)入公司的費(fèi)用嗎?
老師好,看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計(jì)過的,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么處理呢? 謝謝
老師好,有高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎看圖片,第一張圖片是計(jì)提工資的,第一列是研發(fā)人員的應(yīng)發(fā)工資,第二列是管理人員的應(yīng)發(fā)工資數(shù),第三列是個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的保險(xiǎn),第四列是個(gè)人部分的公積金,第五列是個(gè)稅,第六列是實(shí)發(fā)工資數(shù), 第二張圖片是繳納社保時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員的公司承擔(dān)部分,第二列是管理人員的公司承擔(dān)部分,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分, 第三張圖片是繳納公積金時(shí)的會(huì)計(jì)科目,第一列是研發(fā)人員公司承擔(dān)部分的公積金,第二列是管理人員公司承擔(dān)部分的公積金,第三列是個(gè)人承擔(dān)部分的公積金, 最后是繳納個(gè)稅時(shí)的會(huì)計(jì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸:銀行, 這個(gè)會(huì)計(jì)科目從2019年開始就這樣記的,企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),2019,2020年,2021年,經(jīng)過審計(jì)過的,這個(gè)會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎么處理呢? 謝謝
我們公司有員工稅后收入,個(gè)稅和社保等都由公司承擔(dān),這科目可放管理費(fèi)下的二級(jí)科目,但這些由公司承擔(dān)的稅費(fèi)可以稅前列支嗎
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊(cè)資本實(shí)行認(rèn)繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認(rèn)繳的注冊(cè)資本,會(huì)計(jì)還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認(rèn)繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 管理費(fèi)用-失業(yè) 管理費(fèi)用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛惖囊惨谌街Ц豆咀鲎灾鲌?bào)關(guān)的還原申報(bào)嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報(bào)關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時(shí)工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費(fèi)用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬

