您好,同學(xué),有簽訂購銷合同的嗎?

企業(yè)應(yīng)當設(shè)管“稅金及附加”科目,核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、資源稅、房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅等相關(guān)稅費。其中,按規(guī)定計算確定的與經(jīng)營活動相關(guān)的消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等稅費,企業(yè)應(yīng)借記“稅金及附加”科目,貸記“應(yīng)交稅費”科目。期末,應(yīng)將“稅金及附加”科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后,“稅金及附加”科目無余額。企業(yè)交納的印花稅,不會發(fā)生應(yīng)付未付稅款的情況,不需要預(yù)計應(yīng)納稅金額,同時也不存在與稅務(wù)機關(guān)結(jié)算或者清算的問題。因此,企業(yè)交納的印花稅不通過“應(yīng)交稅費”科目核算,于購買印花稅票時,直接借記“稅金及附加”科目,貸記“銀行存款”科目。請問老師印花稅不用計提嗎?
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運費、安裝費4680元末單獨核算;購進運貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
你好,企業(yè)是給酒店洗床單被罩的,印花稅是買賣合同,象洗滌服務(wù)需要交印花稅嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
采購沒合同口頭的,洗床單呢?
您好,同學(xué),可以不需要繳納的