銷項稅額=〔200%2B150%2B100×17%%2B0.585/<1%2B17%>×17% =76.585〔萬元 進(jìn)項稅額=600×17%%2B0.102=102.102〔萬元 應(yīng)納稅額=76.585-102.102=-25.517<萬元> 即當(dāng)期不必納稅。 尚有未抵扣完的進(jìn)項稅額25.517萬元留待下期抵扣。

A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進(jìn)貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進(jìn)貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)4680元末單獨(dú)核算;購進(jìn)運(yùn)貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進(jìn)貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進(jìn)貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)4680元末單獨(dú)核算;購進(jìn)運(yùn)貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進(jìn)貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進(jìn)貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)4680元末單獨(dú)核算;購進(jìn)運(yùn)貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進(jìn)貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進(jìn)貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)4680元末單獨(dú)核算;購進(jìn)運(yùn)貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
A商場7月份銷售各種家電取得不含稅銷售額200萬元,銷售化妝品取得不含稅銷售額150萬元,銷售各類食品等取得不含稅銷售額100萬元。本月購進(jìn)貨物600萬元已取得專用發(fā)票,貨物驗收入庫,專用發(fā)票上注明的稅金為102萬元。但該批進(jìn)貨只付款500萬元,所欠款項已己協(xié)商好下月15日前付清.商場為顧客送貨上門服務(wù)收取的運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)4680元末單獨(dú)核算;購進(jìn)運(yùn)貨汽車用油6000元,取得專用發(fā)票注明的稅金1020元;向小規(guī)模納稅人購買為安裝售出貨物所需小零件585元,取得的是普通發(fā)票,要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)計算A商場7月份應(yīng)繳納的增值稅金
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計學(xué)堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?