同學(xué)您好,如果公司購(gòu)買(mǎi)的電腦發(fā)票是6月份開(kāi)的,但漏入賬了,現(xiàn)在需要進(jìn)行賬務(wù)處理。具體步驟如下: 首先確認(rèn)漏入賬的原因和責(zé)任人,并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。如果是因?yàn)楣芾聿簧苹蛘呤韬鰧?dǎo)致的漏入賬,需要及時(shí)采取措施防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。 根據(jù)漏開(kāi)的發(fā)票,在賬務(wù)系統(tǒng)中新建一筆記賬憑證,填寫(xiě)相關(guān)信息,如日期、證明號(hào)、摘要、借貸方科目、金額等。根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的借貸方科目進(jìn)行記賬。 將新增的記賬憑證審核通過(guò),然后將其錄入到總賬中。 最后,在科目余額表中確認(rèn)各科目余額并核對(duì)總賬與明細(xì)賬是否一致。

老師,你好!我公司是醫(yī)療器械有限公司,賣(mài)貨物給醫(yī)院,醫(yī)院要求贈(zèng)送一臺(tái)電腦給她們,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)電腦該怎么做賬務(wù)處理,我們買(mǎi)了電腦也收到發(fā)票了
老師,我們有AB兩家公司,1月份以A公司名義購(gòu)買(mǎi)3臺(tái)電腦及發(fā)票,現(xiàn)在電腦給B公司使用,B公司要付款給A公司,但是A公司沒(méi)辦法開(kāi)發(fā)票給B公司,這個(gè)帳務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師你好,我們公司3月份通過(guò)銀行付款購(gòu)買(mǎi)電腦,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬,就掛了借方應(yīng)付賬款,6月份才收到電腦發(fā)票,6月份才入賬固定資產(chǎn),那我計(jì)提折舊是從什么時(shí)候開(kāi)始計(jì)提呢?
老師,老板拿出來(lái)一份報(bào)銷(xiāo)單,上面是一臺(tái)21年買(mǎi)的電腦沒(méi)有入賬,讓現(xiàn)在入賬,等以后公司有錢(qián)了在付給他,我給怎么處理?
老師,我們公司買(mǎi)了一臺(tái)電腦,發(fā)票是6月份開(kāi)的,但漏入賬了,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理?
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


我能不能直接補(bǔ)入到2023年12月份的賬里面,然后再補(bǔ)一筆從7月份到12月份的計(jì)提折舊?
同學(xué)您好,你好,也行的,這種情況也可以
好的,謝謝!
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