對的,是的,營業(yè)外收入借應交稅費,未交增值稅,貸營業(yè)外收入,借銀行存款,貸應交稅費,未交增值稅。
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則。以前是一般納稅人,前年轉成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
老師好,請問:問題一:2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11(2021年12月份補計提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請教的是:我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄?問題二:當時稅務部門退稅款6436.72元我當時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務處理?謝謝老師的耐心指導并早盼給一個疑答!
甲公司對政府補助采用總額法進行會計核算,其與政府補助的相關資料 如下: 資料一:2021年4月1日,根據(jù)國家相關政策,甲公司向政府補助有關部門提交了 購置A環(huán)保設備的補貼申請,2021年5月20日,甲公司收到政府補貼款12萬元并存入 銀行。 資料二:2021年6月20日,甲公司以銀行存款60萬元購入A環(huán)保設備并立即投入 使用,預計使用年限為5年,預計凈殘值為零,按年限平均法計提折舊。 資料三:2022年6月30日,因自然災害導致A環(huán)保設備報廢且無殘值,相關政府 補助無需退回。 本題不考慮增值稅等相關稅費及其他因素。 計算甲公司2021年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額并編制會計分錄。(4)2021年7月政府補貼款分攤計入當期損益的金額=12/5/12=0.2(萬元)。 借:遞延收益 0.2 貸:其他收益 0.2老師,這里的分錄不知道為什么怎么做
老師您好:我請教您一個問題,我這邊有個公司一直沒有收入,也沒有正常經(jīng)營都是零申報。但是在2020年的11月和12月以及21年的1-2月份,一共4個月,用這個公司的報了4個月的個稅,每個月交60多元的個稅,這些工資沒有走公戶,后來也沒有做賬,電子稅務和年報那里都是沒有報,這個后面需要怎么補救?
老師好,公司因有三個建檔貧困戶,然后享受三年的增值稅 退稅,12月份申請了2022.2023年的退稅,共計46800,請問這個怎么做賬?是做政府補助-營業(yè)外收入嗎
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當費用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎
老師 其他公司打款給我們讓我們代發(fā)工資 個稅也由我們來申報 這個怎么做賬呀
老師好,個人貸款需要公司的發(fā)票,稅票,這些是什么?
老師,上個月由于記錯賬,賬實不符,該怎么辦?
我是是去年五月22取得證,繼續(xù)教育讓填通過時間咋填
出口企業(yè)算稅負率要不要把免抵稅額算進去
個人是否可以開運輸費發(fā)票,需不需要資質,可以開的話要不要交個稅
老師,我們老板在北京和南京 等地要成立公司,因為公司剛成立,在北京和南京沒有還沒有招聘到財務,但是注冊的時候需要寫財務負責人,所以要寫我這樣合適么?有沒有什么合適的辦法?而且有沒有一個好幾個公司的財務負責人是一個人是會受監(jiān)控不可以的么?
不能直接借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入?
可以的,可以這么做的。