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老師 我們是即征即退企業(yè),22年11月開的發(fā)票,即征即退的增值稅也已經(jīng)退,現(xiàn)在需要紅沖發(fā)票,發(fā)票要不回來,購買方聯(lián)系不上,怎么處理呢,開具紅字信息表之后還需要做什么嗎

2024-01-07 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-07 11:37

你好,對方是已經(jīng)認證抵扣了嗎

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 15:25

對方還沒有認證

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齊紅老師 解答 2024-01-07 15:26

那你直接在系統(tǒng)里開完紅字信息表以后開紅字發(fā)票,需要對方將發(fā)票退回給你

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 15:32

已經(jīng)享受了即征即退政策 需要怎么處理嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-07 16:33

你好,這個涉及到納稅申報時在開紅票的當期即征即退項目沖減一下

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 17:27

交的三個點稅可以退回嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-07 17:32

只是在你開票的當期沖減了應納稅額,銷項大的話就涉及不到退了

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快賬用戶9112 追問 2024-01-07 18:11

公司沒有業(yè)務了,就只是紅沖這一筆,公司23年0申報一年了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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