您好, 借:銀行 貸:實(shí)收資本 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收股利 借:應(yīng)收股利 貸:銀行
老師您好,我這邊是村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司,財政撥款10萬元用于建設(shè)村里河道維修,我應(yīng)該如何做會計(jì)分錄
老師,你好!我想了解下我是投資公司甲,投資A公司10%股權(quán),現(xiàn)在A公司分紅甲公司500萬元,但是按照20%分紅,多出的部分如何做會計(jì)分錄?
你好!老師,我是甲公司收到投資公司的分紅款100萬元,其中10萬元是代乙公司領(lǐng)出來的分紅款,我甲公司收到100萬的會計(jì)分錄如何做?代領(lǐng)部分需要做往來分錄嗎?
老師早上好,請教一個問題:我公司給當(dāng)?shù)卣隽艘豁?xiàng)綠化工程。幾年了才付款共計(jì)115萬,付款時兩種形式一部分銀行轉(zhuǎn)賬一部分是住宅商品樓。老師這樣情況如何做分錄?謝謝
老師,我公司和政府合作,政府下面的村子投資了幾萬元,這個會計(jì)分錄如何做?當(dāng)有分紅款時會計(jì)分錄又如何做?
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄
公司下面的分公司接到農(nóng)村合作社投資款時分錄如何操作?當(dāng)分公司分給經(jīng)濟(jì)合作社分紅款時,這個會計(jì)分錄如何做?
您好,1.?借:銀行 貸:實(shí)收資本 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收股利 發(fā)放時? ?借:應(yīng)收股利 貸:銀行
這個分公司是總公司投資,,分公司有實(shí)收資本嗎?
您好,有呀,獨(dú)立核算的賬是都有的
老師, 應(yīng)收股利年末結(jié)轉(zhuǎn)嘛如果結(jié)轉(zhuǎn)科目如何處理
您好, 不結(jié)轉(zhuǎn),這是負(fù)債科目,不是損益科目