在這種情況下,你可以分兩步來做會(huì)計(jì)分錄。 首先,對(duì)于銀行轉(zhuǎn)賬的部分,假設(shè)你公司的賬戶是借記賬戶,那么可以這樣做分錄: 借:銀行存款 115萬 貸:應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目 115萬 這部分的金額會(huì)在你的銀行賬戶中增加,同時(shí)你的應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目會(huì)減少相同的金額。 然后,對(duì)于住宅商品樓的部分,假設(shè)你公司以市場(chǎng)價(jià)值將其出售,可以這樣做分錄: 借:應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目 住宅商品樓的公允價(jià)值 貸:營(yíng)業(yè)收入(住宅商品樓的售價(jià)) 貸:應(yīng)交稅金(如果需要的話) 當(dāng)收到政府的付款時(shí),可以這樣做分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目
老師好,有一個(gè)很復(fù)雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內(nèi)賬,有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù),但是后來這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi),建賬后的這個(gè)月由我公司支付了,我計(jì)入了工程施工和銀行存款,請(qǐng)問如果本月收到回款時(shí),如果我做借方:銀行存款,貸方應(yīng)收賬款,對(duì)沖期初數(shù)據(jù),那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn),可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本,因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧耍瑳]有統(tǒng)計(jì),因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng),那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢?問題有點(diǎn)復(fù)雜,希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn),我是新手,謝謝
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬,聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬,我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)??!萬分感謝
我們公司是商場(chǎng)聯(lián)營(yíng)公司,請(qǐng)問一下,公司銷售10萬,我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場(chǎng)10萬,聯(lián)營(yíng)費(fèi)用1萬,我們需要給商場(chǎng)開13%的專票9萬給商場(chǎng),上面沒有任何備注,商場(chǎng)又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項(xiàng),請(qǐng)問我這個(gè)具體的賬務(wù)怎么處理呢?公司轉(zhuǎn)10萬給商場(chǎng)是借預(yù)付賬款10萬,貸銀行存款10萬,我們給商場(chǎng)開發(fā)票并收到9萬,是借銀行存款9,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入79646、銷項(xiàng)稅額10354,那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢?怎樣做會(huì)計(jì)分錄才能平賬?還有1萬的費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師指點(diǎn)?。∪f分感謝
老師您好,想請(qǐng)教下暫估收入,成本的賬務(wù)處理。我們公司類似中間公司,與上家簽訂的合同轉(zhuǎn)分給下家去實(shí)施,年底基本都完工了,想暫估收入及成本一部分,具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做?如暫估不含稅收入500萬,銷項(xiàng)60萬,如暫估不含稅成本400萬,目前有部分可抵進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,有部分管理費(fèi)用的來票,有部分400萬暫估成本里廠商的來票,均未付款,做分錄時(shí)又該如何區(qū)別?麻煩詳細(xì)解釋,謝謝老師!
老師好,請(qǐng)問:?jiǎn)栴}一:2019—2021年增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額共計(jì)9642.11(2021年12月份補(bǔ)計(jì)提的)多交的增值稅退稅了6436.72?,F(xiàn)請(qǐng)教的是:我更正前兩年的所得稅年報(bào)讓后我賬上怎么體現(xiàn)?我們是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度這種情況下我怎么做會(huì)計(jì)分錄?問題二:當(dāng)時(shí)稅務(wù)部門退稅款6436.72元我當(dāng)時(shí)就做了營(yíng)業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務(wù)處理?謝謝老師的耐心指導(dǎo)并早盼給一個(gè)疑答!
是購(gòu)買了團(tuán)體險(xiǎn)發(fā)票進(jìn)來之后怎么入賬?
老師,發(fā)生的投標(biāo)費(fèi)用,中標(biāo)后需要分?jǐn)倖幔?/p>
你好,老師,我們是一家酒店,由21間房,我們想合理的避稅,在平臺(tái)上我們規(guī)劃成14間房,為小型酒店,暫時(shí)不需要辦理特種行業(yè)證,主要為了合理避稅,但這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)感覺很大,因?yàn)槲覀兊臓I(yíng)收大概有1000萬一年,如果在運(yùn)營(yíng)后,臨時(shí)做拆分,稅負(fù)的浮動(dòng)會(huì)由異常,請(qǐng)問老師,有什么好的規(guī)劃?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
再請(qǐng)問老師:房子的這就怎么計(jì)提
啥意思 房子折舊的嗎