你好,同學(xué) 是的,同學(xué),你說的很對的 之前預(yù)交的所得稅有1500,那這次只計提8500

12月份計提所得稅 按照12月份利潤總額嗎?計提嗎?比如算所得稅先按25% 減按20%實際只交利潤總額的5% 這個如何計提
在今年11月以前預(yù)交了企業(yè)所得稅,按照計提的所得稅用繳納,12月份利潤總額下來了,實際繳納多了,在今年計提的所得稅費用我可以沖減嗎?
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)交過企業(yè)所得稅,按利潤總額的本年累計數(shù)算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時是不是要把6月份累計的的利潤總額減去3月份累計的利潤總額來交企業(yè)所得稅?
老師,計提企業(yè)所得稅,所計提的所得稅是影響利潤總額的對嗎?比如,7-9月利潤總額是10000,我下月扣款時候需要交250所得稅,但是如果我在9月計提了所得稅計提了250所得稅,那利潤總額就變成9750了。這個怎么處理
老師,計提12月份的所得稅時,需要把項目上預(yù)交的所得稅減掉嗎? 11月份利潤總額+12月本年利潤 *0.05就是應(yīng)該交的所得稅=10000,之前預(yù)交的所得稅有1500,那這次只計提8500嗎?
計提壞賬準(zhǔn)備的分錄怎么寫?最好確認(rèn)不能收回,又怎么結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備
請問農(nóng)業(yè)公司賣農(nóng)藥,肥料是開免稅發(fā)票嗎,平時農(nóng)產(chǎn)品是開的免稅發(fā)票
10月雙休應(yīng)出勤是22天還是18天
老師 你好 個體餐飲火鍋店 這個消費明細(xì)里面有抽紙 蘸料 不同價格鍋底 肉類 菜類 飲料 酒水 做收入時 是不是都要分開?收到的每天消費單子 我怎么登記?進(jìn)來的相對應(yīng)的以上菜品等都直接入成本么?
老師 殘保金不計入稅金及附加嗎
老師那些稅種不可以抵扣成本
內(nèi)賬,公司補(bǔ)繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔(dān),個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔(dān),做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
老師,請問下我們是一般納稅人,和水泥廠簽了個裝卸合同,這個稅點是6%嗎?我們老板說只是勞務(wù)外包了,可以按5%差額來交稅是嗎?
你好!問一下如果以前的舊公司沒申報過個稅了,工會經(jīng)費可不填寫吧
請問現(xiàn)在申請嵌入式軟件即征即退,除了軟著證書外,還需要測試報告嗎