您好,增值稅,其他的都可以

老師,申報抵扣其中一部分進項專票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專票,可以作為所屬期的營業(yè)成本申報企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當期成本?
那些費用可以做成本抵扣?
老師,一般納稅人報稅那些可以抵扣?做賬時那些可以計入成本。
差旅費 那些發(fā)票可以抵扣進項稅 還有那些不可以抵扣進項稅 老師餐費是不是不可以抵扣進項稅
內(nèi)賬,公司補繳離職員工社保,單位部分是100元公司承擔,個人部分是50元,但是個人部分收不回來,也是公司承擔,做賬是計提借管理費用—單位社保100,貸應(yīng)付職工薪酬-社保100,支付時是借應(yīng)付職工薪酬—單位社保100,營業(yè)外支出-個人部分公司交50,貸銀行存款150,這樣可以嗎
電商,4月份有個票忘記做了,該咋整
老師,異地個稅申報工資數(shù)據(jù)本地企業(yè)匯算清繳不能稅前扣除嗎
老師個人開發(fā)票給我們他的個人所得稅是稅票直接乘以3個點嗎
城鎮(zhèn)垃圾處理費,每個企業(yè)都要報嗎?必須按照上年末稅務(wù)系統(tǒng)里的人嗎?
對公賬戶轉(zhuǎn)貨款,不開票的,報增值稅里要做無票收入,扣稅點嗎,不做會什么樣的
郭老師,對方是個體戶,我們賣車給他,開專票還是普票
辦了外經(jīng)證,怎么申報個稅呢
建筑公司一般人和小規(guī)模的區(qū)別有哪些
老師你好,增值稅申報表里面第32行期末未叫稅額,數(shù)字為負數(shù)是不是多交稅啦?
老師 消費稅也不可以嘛
消費稅是計入稅金及附加了,可以的