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老師您好我跨季度紅沖銷售發(fā)票,收入和稅都沖沒了,我結(jié)轉(zhuǎn)的成本還用沖嗎?
老師,我們房子被法拍了,產(chǎn)生的稅金是買方交的,整個(gè)過程分錄應(yīng)該怎么做
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司承租房產(chǎn)再轉(zhuǎn)讓,我司維修發(fā)生的費(fèi)用由乙公司(包工包料)如何簽訂合同和開票?
集團(tuán)審計(jì),組成部分的微小錯(cuò)報(bào)臨界值,應(yīng)該是集團(tuán)項(xiàng)目組來定,還是由組成部分會(huì)計(jì)師來定?
老師,現(xiàn)在6月入以前的固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)卡片上是可以填寫期初的累計(jì)折舊,但是明細(xì)賬上的累計(jì)折舊怎么做才能跟跟固定資產(chǎn)模塊一樣呢?
有哪位懂得老師能解答一下疑惑,小規(guī)模5月公戶收到4700元,這個(gè)沒開具發(fā)票,然后目前也沒有進(jìn)項(xiàng)沒有成本,這個(gè)季度需要申報(bào)收入嗎
我們公司比較混亂,不知道哪些應(yīng)該作為研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得個(gè)稅時(shí),為什么投資者減除費(fèi)用每個(gè)月5000不讓填或者沒自動(dòng)彈出
量產(chǎn)的東西不應(yīng)該作為研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師,您好,我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人,我在填寫增值稅申報(bào)表主表,免稅銷售額,我是把賬里面的有票收入和無票收入的不含稅收入相加在一個(gè)數(shù),然后免稅額是自動(dòng)生成的,請問這樣是對的嗎?
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,水果類農(nóng)戶銷售自產(chǎn)的水果是免征增值稅的。對于水果的深加工產(chǎn)品,稅率為13%。在某些情況下,企業(yè)可以享受9%的稅率,具體包括以下幾種情況: 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品:根據(jù)財(cái)稅字(94)004號(hào)文件規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。這里的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)等農(nóng)產(chǎn)品,但不包括深加工產(chǎn)品。 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)和零售:對于銷售初級農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè),如批發(fā)和零售市場,可以享受9%的增值稅稅率。這里的初級農(nóng)產(chǎn)品是指未經(jīng)加工或簡單加工的農(nóng)產(chǎn)品,如新鮮水果、蔬菜等。 一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn):對于一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),可以按照簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅,稅率為3%或9%。具體適用稅率需根據(jù)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用年限來判斷。