您好,借固定資產(chǎn),應交稅費應交增值稅,貸其他應付款~員工
老師,我想請教一個問題,就是我們公司,它下面有兩個銷售公司,股東他成立的另外一個銷售公司,然后我們當時做活動的時候,要給會員簽會員的話,簽成功一個就發(fā)一部手機嗎?比方說,那個手機是1萬塊錢,1萬塊錢然后當時是從我們公司賬戶走的,直接付給手機店的。然后到大概到一月末的時候,然后銷售公司把這個錢又還給我們公司了,比方a銷售公司是五部5000,B也是舞步5000,那我這個帳要怎么做呀? 收到那個手機票,發(fā)票是手機店開的,當時銀行轉(zhuǎn)賬的話,也是直接轉(zhuǎn)到手機店里面去的。 之后然后那個錢,股東他們又把它還回來了,這筆賬要怎么做呢?
老師有個問題 我跟你講一下流程,是這樣子的,就是首先就是現(xiàn)在汽車那邊把車賣到那個雄偉汽貿(mào),然后那個票也開了,這邊的款也付了,后面的話就是雄偉汽貿(mào),他就把那個車就上貨上的吉順物流,相當于是已經(jīng)銷售給他了,然后發(fā)票也開了41萬。到了今年的時候,吉順物流這邊,他就把那個車就轉(zhuǎn)到東安物流去了,然后轉(zhuǎn)過去的時候。轉(zhuǎn)過去的時候是沒有現(xiàn)在,就是說到現(xiàn)在是還沒有過戶,然后票也沒開,而且東恩這邊也要求吉盛給他們開發(fā)票,價格是29萬,東恩,他們又把錢給轉(zhuǎn)錯了,轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了,相當于反正是這筆錢,他應該是轉(zhuǎn)給吉盛的,但是他把錢給轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了。就是說以后的這臺車的車款,就由那個現(xiàn)在那邊來付。
老師你好,我想問一下就是說嗯,我們公司的員工他就是開著公司的車就給我告訴了,然后是他出的錢,嗯,然后公司已經(jīng)把錢報銷給他了,就是他當時嗯自己出錢的時候,那出錢的那個截屏記錄還用嗎?就可能估計是用微信付的吧,這個截屏還需要付到憑證上嗎?
汽車4s店鋪一級經(jīng)銷商我們公司甲的店鋪,現(xiàn)在老板又開了一家乙的店鋪,廠家政策就是新開店鋪給7折優(yōu)惠購買試駕車一臺,比如我們現(xiàn)在甲公司啟票價格12萬一臺車子,然后甲公司開了機動車發(fā)票給乙公司用來做試駕車的開出去發(fā)票7萬,兩家店鋪都是同一個老板,我們家公司開給乙公司這臺車7萬的機動車發(fā)票,但是乙方?jīng)]有付錢給甲公司,因為同一個老板,乙公司沒有打款給甲公司的這個賬面怎么做分錄,
老師好,有一個問題請教: 公司是汽車4S店,然后廠家要求一臺試駕車,是新車,然后公司員工付錢買了,開的是公司名字,后期會當二手車給他,前提是現(xiàn)在是他已經(jīng)付了錢,就是后期給他的時候就不用付款了,然后這個分錄應該怎么去做?還有進項稅要抵扣?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
為什么是貸其他應付款?員工已經(jīng)付錢了
意思就是后期員工拿去的時候反沖嗎
員工付款是付給誰了?
是的,您的理解非常正確