您好,算是計提,在寫工資分錄時寫了 (計提工資)借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-應計工資 (員工個稅)借:應付職工薪酬-應計工資 貸: 其他應收款-個稅
老師好,請問境外個人在境外為企業(yè)提供的咨詢服務需要代扣代繳增值稅和個人所得稅嗎
你好老師 代扣代繳的個人所得稅需要計提嗎?
老師,一般納稅人和小規(guī)模納稅人企業(yè)都要繳納個人所得稅嗎,繳納的個人所得稅是代扣代繳嗎,需要從員工工資里扣回來嗎?
老師,股東分紅,由企業(yè)為員工代扣代繳的,屬于該員工的個人所得稅嗎
老師好 企業(yè)為員工代扣代繳的個人所得稅需要計提嗎?
老師,商貿企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率是多少呀
老師,到手7000,在申報個人所得稅的時候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農產品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產生增值稅,7月已經結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數據 ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產生增值稅,7月已經結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數據 ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?