您好,賬上按月計(jì)提折舊的
老師,請問我們單位7月份購入一輛90萬元的小汽車,享受一次性扣除,我的會(huì)計(jì)分錄和企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)一次性扣除的那張表怎么填寫。
老師,企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,那企業(yè)購進(jìn)辦公用的小轎車不超過30萬,怎么一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用,具體怎么做賬啊?
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,4月購入一臺小汽車金額13萬元,入固定資產(chǎn),現(xiàn)在是不是500萬以下的,可以一次性抵扣,不用計(jì)提了,那請問第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),如何申報(bào)? 還有我4月份做賬時(shí)計(jì)提是不是按一次性計(jì)提13萬元呢?
一般納稅人,以公司名義購買汽車。在最新規(guī)定下,請問,第一,以13%稅率抵扣增值稅,以25%稅率抵扣企業(yè)所得稅,汽車價(jià)值在500萬以內(nèi)的,可以當(dāng)年一次性抵扣,也可以按4年進(jìn)行折扣,對嗎?第二,汽車的成本是 車價(jià)+購置稅+保險(xiǎn)費(fèi)+上牌費(fèi)? 第三,平時(shí)車險(xiǎn)/加油/維護(hù)/車險(xiǎn)等等,都是入 管理費(fèi)用?第三,掛在公司名下的汽車如果需要出售,是否過兩年后就可以出售,公司是按4%繳納增值稅?
老師,請問一般納稅人公司,今年7月購入20萬的小汽車,如果一次性進(jìn)費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅的話,做賬怎么做?。?/p>
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,平臺以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個(gè)預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個(gè)介紹費(fèi)里面,我除了要交個(gè)人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個(gè)帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個(gè)年報(bào)的利潤和12月報(bào)表的利潤不同,這個(gè)要如何 處理
線上酒店代理這個(gè)行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
賬上按月做計(jì)提折舊,但申報(bào)企業(yè)所得稅表是自動(dòng)提取財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表數(shù)據(jù),那就不能一次性進(jìn)費(fèi)用抵減利潤了,按照您說的我要怎么申報(bào)數(shù)據(jù)??? 例如,本年累計(jì)利潤有26萬,累計(jì)已計(jì)提2萬,一次性進(jìn)費(fèi)用26-20+2=8萬的利潤來交稅
申報(bào)的時(shí)候你填寫加速折舊明細(xì)表就行了
謝謝,明白了
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