你好,季度申報的時候一般不彌補去年的
老師 比如我去年年底虧損了30萬,今年年底盈利了10萬,是不是可以彌補去年虧損 相當于我還是虧損20萬的
請問老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補去年的虧損再交稅的
去年虧損,今年盈利,綜合就還是虧損的,是不是年末不需要計提所得稅了
老師,如果我去年是虧損,我今天年底盈利還計提所得稅嗎?
老師,如果去年虧損,今年盈利,但是盈利彌補不了虧損,年底用計提所得稅嗎?
先進制造業(yè)進項稅額加計抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調,找人打孔,對方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報增值稅的時候附列資料1第三行是不是應該是負數(shù)
請問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補助,請問怎么做會計分錄
公司買手機記入的是管理費用招待費稅可以抵扣嗎
對方公司花錢請我們設計公司派人去現(xiàn)場指導對方施工,這種應該開什么發(fā)票?
請問老師,這個是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時候看不到這個,抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險,不報個稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費專票進項稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
那你的意思得交稅唄
你好,是的,要先交,除非你那邊的系統(tǒng)它自動有彌補的,但是現(xiàn)在聽學生反饋是基本上沒有這種的。
不應該先彌補,如果有利潤再計提所得稅嗎?
你好,季度申報的時候一般是不彌補的