是的,可以,這個(gè)虧損是需要是稅法上面虧損才可以

老師,馬上年底了,今年要是盈利,去年有虧損,做匯算清繳的時(shí)候,是不是今年的盈利可以彌補(bǔ)去年的虧損?
老師 比如我去年年底虧損了30萬(wàn),今年年底盈利了10萬(wàn),是不是可以彌補(bǔ)去年虧損 相當(dāng)于我還是虧損20萬(wàn)的
老師,以前年度虧損10萬(wàn),今年第一季度虧損2萬(wàn),累計(jì)到第二季度盈利2萬(wàn),當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損2萬(wàn),以前年度虧損還有8萬(wàn)沒(méi)有彌補(bǔ),現(xiàn)在累計(jì)到第三季度盈利20萬(wàn),我是直接彌補(bǔ)8萬(wàn)還是要20萬(wàn)減10萬(wàn)了?
老師你好我去年虧損100萬(wàn)今年第一季度比如盈利30萬(wàn),這樣是不是彌補(bǔ)虧損不要交所得稅的
老師,如果去年虧損,今年盈利,但是盈利彌補(bǔ)不了虧損,年底用計(jì)提所得稅嗎?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專(zhuān)票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝!
老師,我們是做短劇拍攝的,公司出的合同只寫(xiě)單價(jià),和天數(shù)不寫(xiě)總額,這樣能簽嗎?對(duì)于財(cái)務(wù)來(lái)說(shuō)有有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。之前銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
生產(chǎn)企業(yè),購(gòu)進(jìn)水杯金額20萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),出口水杯出口額FOB價(jià)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn),做免稅處理,申報(bào)增值稅時(shí),需要把13萬(wàn)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?該在附表二中哪一欄填寫(xiě)
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開(kāi)發(fā)票,讓開(kāi)給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒(méi)有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來(lái)的賬.感覺(jué)就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬(wàn),大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來(lái)的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來(lái)。
錢(qián)已經(jīng)付了,但對(duì)方不開(kāi)票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>


就是賬面上的嗎
不是,不是你賬上,需要是匯算清繳表上面彌補(bǔ)虧損表最后一欄,這個(gè)才是稅法上面虧損
我知道 就是到年底匯算清繳 如果是虧損的話可以彌補(bǔ),最多是彌補(bǔ)幾年的
一般企業(yè)是5年, 一、自2018年1月1日起,當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格(以下統(tǒng)稱(chēng)資格)的企業(yè),其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。
好的 謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了