是的,就是你那樣做的,不用管那個(gè)所謂勾稽關(guān)系

去年年度遺留的未分配余額金額數(shù)達(dá)到了187萬多,盈余公積18萬多。現(xiàn)在要做股東變更,按照20%交稅,稅太高了?,F(xiàn)在每個(gè)月都做56十萬費(fèi)用進(jìn)賬沖還是沖不掉以前的。只有做虧損,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末余額才會(huì)減少。要怎樣才可以沖掉未分配利潤的金額數(shù)?不可能每個(gè)月都做虧損……
如果用法定盈余公積去彌補(bǔ)今年的虧損,1、做賬借盈余公積 貸利潤分配未分配利潤 對嗎?2、這樣做賬是不是只影響資產(chǎn)負(fù)債表,不影響利潤表,會(huì)造成兩報(bào)表之前勾稽關(guān)系差這個(gè)彌補(bǔ)數(shù)字?
請問老師23年凈利潤16萬,結(jié)轉(zhuǎn)到貸方利潤分配-未分配利潤里,之前三年連續(xù)虧損,資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤里面補(bǔ)虧后還有三萬多,如果要提取法定盈余公積是不是按三萬多的10%來提?是直接做分錄嗎
老師,我去年有筆停車費(fèi)今年報(bào)銷的,做了分錄:借:未分配利潤500 貸:銀行存款 500,然后總部說直接計(jì)入今年的費(fèi)用,如果像之前那樣做會(huì)導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不準(zhǔn),我按照她的方法對賬套進(jìn)行了調(diào)整,借:管理費(fèi)用 500,貸:銀行存款500.發(fā)現(xiàn)這樣改之后資產(chǎn)負(fù)債表是沒有變化的,只是利潤表的利潤少了500,從而勾稽關(guān)系一致.但是我想問的是未分配利潤賬套調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益不會(huì)變嗎?
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,請問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊時(shí)是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗(yàn)資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財(cái)務(wù)軟件中沒有“研發(fā)支出勞務(wù)費(fèi)"這個(gè)科目,請問可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費(fèi)信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報(bào)時(shí)10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時(shí)沒做無票收入


好的 謝謝
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。