同學(xué),你好 其他收益
我想問下,小微企業(yè)享受企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額300萬以內(nèi)的優(yōu)惠政策,直接少交的稅,需要計提做營業(yè)收入/其他收益嗎,還是說按直接繳納的金額計提所得稅費用即可,會計準則有沒有明確說怎么做?
您好,我們公司享受了招用退伍軍人的稅收優(yōu)惠,這個應(yīng)該怎么做分錄啊
您好,我們公司享受了招用退伍軍人的稅收優(yōu)惠,少交了增值稅,這個應(yīng)該怎么做分錄啊
您好,我們公司享受了招用退伍軍人的稅收優(yōu)惠,少交了增值稅,這個應(yīng)該怎么做分錄啊
您好,我們公司享受了招用退伍軍人的稅收優(yōu)惠,少交了增值稅,這個應(yīng)該怎么做分錄啊,我公司用的是企業(yè)會計準則,是用其他收益還是營業(yè)外收入啊
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
出口應(yīng)稅報關(guān)單確認一定要做么?