電商行業(yè)的主營業(yè)務(wù)是服務(wù),在記賬時(shí),通常需要將相關(guān)的交易記錄和憑證妥善保存,以便日后審計(jì)和查驗(yàn)。具體的單據(jù)要求可能會(huì)因不同的電商業(yè)務(wù)類型、交易規(guī)模、所在地區(qū)以及稅務(wù)規(guī)定而有所不同。以下是一些常見的憑證和單據(jù),可供參考: 銷售訂單:包含客戶信息、商品或服務(wù)詳情、價(jià)格、數(shù)量等。 發(fā)貨單:記錄發(fā)貨日期、物流信息、收貨人信息等。 快遞單:包含物流公司和快遞單號,以便追蹤包裹的運(yùn)輸情況。 電子發(fā)票:如有,需保存并附在憑證后面。 支付憑證:如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等,證明已收款。 服務(wù)確認(rèn)單:客戶確認(rèn)收到商品或服務(wù)后簽署的確認(rèn)單。 退貨單:如有退貨情況,需記錄退貨原因和退貨流程的詳細(xì)信息。 稅務(wù)申報(bào)單:根據(jù)所在地區(qū)的稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行申報(bào),并妥善保存申報(bào)資料。

老師,想問一下,銷售業(yè)務(wù)分錄后邊應(yīng)該附什么原始單據(jù)?是銷售發(fā)票和出庫單嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄后邊應(yīng)該附什么原始單據(jù)呢?
老師好,我想問一下,6月份預(yù)提成本咨詢費(fèi)15萬,7月份收到發(fā)票,要怎么做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本 15萬 貸:應(yīng)付賬款 15萬。那收到發(fā)票,是不是直接粘貼在預(yù)提那張憑證后面呀。
請問老師,記賬憑證如果借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,后面附什么原始憑證?是填出庫單嗎?那記賬憑證是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額后面附什么原始憑證呢?
老師,你好,我想問一下結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時(shí)候憑證后面要附什么單據(jù)呢?我的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本;貸工程施工—合同成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
#提問#老師好!想咨詢一下電商行業(yè) 主營業(yè)務(wù)是服務(wù),那憑證后面要附什么單據(jù)?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?

