同學,你好 沒有辦法,只能開紅字
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
個體戶,定額一個月16w,開的是1個點增值稅專用發(fā)票,如果一個月開了20w按照幾個點繳納稅費?另外21年的開出去146萬發(fā)票,22年2月份紅沖的,但看上面22年1月份還是扣稅的,我紅沖完了是不是還要開負數(shù)發(fā)票才會退稅呀,還是需要別的操作?
老師,我發(fā)現(xiàn)10月份開的一份發(fā)票作廢未成功,現(xiàn)在需要繳納這份發(fā)票增值稅,有沒有什么補救的辦法?這個月紅沖嗎?但是不確定會不會開票了。如果紅沖是不是涉及到需要退稅?
個體小規(guī)模納稅人,10月代開的專票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開發(fā)票預繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒有預繳,現(xiàn)在報23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
開紅字發(fā)票會涉及退稅嗎?
同學,你好 一般不會,可以抵扣之后的增值稅