你好,可以有余額的
2019年年末應交稅費應交增值稅三級科目待認證進項稅額,年末有余額未處理,2020年初也沒有處理有問題沒,到三月份我認證后轉(zhuǎn)到進項抵扣了,這樣處理有問題沒
老師,想咨詢一下企業(yè)轉(zhuǎn)為一般納稅人第一個月有進項,沒有銷項,待認證科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,企業(yè)當月收到進項發(fā)票未認證抵扣,進待認證科目,月末需要把待認證轉(zhuǎn)到應交稅金-進項稅中嗎
老師,您好!請問“應交稅費-待認證進項稅”科目,期末可以有余額嗎?
老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉(zhuǎn)到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?
老師,公司成立完,開銀行基本戶,稅務備案報到就可以了吧
請問下公司有個員工離職了 本來工資金額開發(fā)票的 然后鬧得不愉快他把發(fā)票紅沖了 ,然后工資是彭總轉(zhuǎn)給他的,現(xiàn)在我們沒有這個發(fā)票了 人也聯(lián)系不到,如果給他申報個稅 ,次年他要是申訴的話,我們有沒有解決措施呀?需要哪些資料?
老師,比如說個人經(jīng)營所得已經(jīng)繳了13,000然后8-11每個月每次都交交8000,這種情況下每個月是不是就不用交稅了?因為他已經(jīng)之前交了13,000了。是不是除非這個金額大于13,000才用交稅交經(jīng)營所得
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
給員工剛繳納9月社保,員工就離職,這樣的情況,賬務怎么處理
請問老師,甲單位是住宿為主的,其中1層出租給一個乙餐廳了,請問餐廳的消防改造支出,算作甲方的在建工程么?
企業(yè)里面有殘疾人員工,但是沒有給他繳納社保的,這個超三十人了可以滿足免繳納殘保金的條件嗎
老師,我們開了票給客戶后,客戶會直接在貨款里扣款,扣款的原因是質(zhì)量扣款--返修費/退回/挑選/特采費,代墊費用--物流費,違約金,這些費用我應該要些什么憑證才能稅前扣除,并且應該怎么做賬呢
老師,我們兩家公司的注冊資本已經(jīng)全部實繳,現(xiàn)在的問題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉(zhuǎn)入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊資本,就是增資,可以嗎
公司現(xiàn)在才用金蝶軟件做賬 建了期初數(shù) 現(xiàn)在借貸不相等,差額計入哪里
不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?等到我下個月認證了再轉(zhuǎn)入到進項稅是嗎?
是的,勾選抵扣了再結(jié)轉(zhuǎn)